Tính giá thành sản phẩm cho những công trình xây dựng sửa chữa lắp đặt

  • Thread starter tramtuuyen
  • Ngày gửi
T

tramtuuyen

Trung cấp
27/10/13
88
2
8
48
đồng nai
1. Công ty em hoạt động bên lĩnh vực xây dựng, sửa chữa, gia công và lắp đặt các công trình cơ khí, cơ điện. Em làm theo QĐ 48 và mua hàng không qua kho. Tất cả vật tư chính, phụ mua về đưa vào trực tiếp sản xuất luôn. Những mặt hàng thuộc vật tư em đều đưa vào 154-1, 154-2(theo từng hợp đồng, đơn hàng). Những chi phí khác thuộc chi phí SXC em đưa vào tk 642.Cuối tháng em kết chuyển 154 sang 632 tính giá vốn, nhưng em còn mắc 1 vấn đề là trong tháng đó có hợp đồng chưa xong thì những (chi phí chung (tk 642 ), và cả phân bổ CCDC, K/H TSCD cho những xe đưa rước, máy tính, bàn ghế văn phòng......)em phải trích như thế nào cho hợp lý. Em tính kết chuyển một phần của TK 642 sang TK 154 (chưa hoàn thiện)Phần này mình sẽ tính tương ứng với giá trị của HĐ.Em không biết làm như vậy có được không Các bác chỉ dùm em với.

2. Mình nhận gia công cho CTY A sau đó mình thuê CTy B làm việc đó, mình chỉ có trách nhiệm vận chuyển đến CTY B sau đó vận chuyển đến CTY A để giao hàng. Vậy với HĐ này ngoài chi phí thuê CTY B gia công + chi phí vận chuyển+ chi phí chung như điện nước tiếp khách ....mình có được phép cho CP K/H TSCD, Phân bổ CCDC vào hay không?

3. Em thuê xe của một hộ kinh doanh cá thể , làm hợp đồng thuê xác xe dầu tự đổ sáu tháng xuất hóa đơn 1 lần nhưng số tiền thuê trả vào cuối mỗi tháng. Vậy mỗi khi em xuất tiền ra trả( chưa nhận hóa đơn) em định khoản thế nào và cuối tháng thứ sáu em nhận hóa đơn thì ghi nhận ra sao ạ?

Cảm ơn các bác nhiều.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
heocoi220411

heocoi220411

Trung cấp
5/8/13
107
4
18
Da Nang
Ðề: Tính giá thành sản phẩm cho những công trình xây dựng sửa chữa lắp đặt

Cho e theo doi bai nay voi nhe
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Ðề: Tính giá thành sản phẩm cho những công trình xây dựng sửa chữa lắp đặt

1. Công ty em hoạt động bên lĩnh vực xây dựng, sửa chữa, gia công và lắp đặt các công trình cơ khí, cơ điện. Em làm theo QĐ 48 và mua hàng không qua kho. Tất cả vật tư chính, phụ mua về đưa vào trực tiếp sản xuất luôn. Những mặt hàng thuộc vật tư em đều đưa vào 154-1, 154-2(theo từng hợp đồng, đơn hàng). Những chi phí khác thuộc chi phí SXC em đưa vào tk 642.Cuối tháng em kết chuyển 154 sang 632 tính giá vốn, nhưng em còn mắc 1 vấn đề là trong tháng đó có hợp đồng chưa xong thì những (chi phí chung (tk 642 ), và cả phân bổ CCDC, K/H TSCD cho những xe đưa rước, máy tính, bàn ghế văn phòng......)em phải trích như thế nào cho hợp lý. Em tính kết chuyển một phần của TK 642 sang TK 154 (chưa hoàn thiện)Phần này mình sẽ tính tương ứng với giá trị của HĐ.Em không biết làm như vậy có được không Các bác chỉ dùm em với.
2. Mình nhận gia công cho CTY A sau đó mình thuê CTy B làm việc đó, mình chỉ có trách nhiệm vận chuyển đến CTY B sau đó vận chuyển đến CTY A để giao hàng. Vậy với HĐ này ngoài chi phí thuê CTY B gia công + chi phí vận chuyển+ chi phí chung như điện nước tiếp khách ....mình có được phép cho CP K/H TSCD, Phân bổ CCDC vào hay không?
3. Em thuê xe của một hộ kinh doanh cá thể , làm hợp đồng thuê xác xe dầu tự đổ sáu tháng xuất hóa đơn 1 lần nhưng số tiền thuê trả vào cuối mỗi tháng. Vậy mỗi khi em xuất tiền ra trả( chưa nhận hóa đơn) em định khoản thế nào và cuối tháng thứ sáu em nhận hóa đơn thì ghi nhận ra sao ạ?
Cảm ơn các bác nhiều.

Theo mình: + bạn chú ý Chi phí chung có 2 loại - Chi phí QLDN 642 ( cả 635,641 ) theo qui định không phân bổ vào giá vốn mà ghi thẳng sang 911. - Chi phí QL phân xưởng ( Công trường được phân bổ vào 154 theo 48 hay 627 theo 15 ). vì vậy bạn phải tách chi phí chung ra.
+ Bạn HĐ gia công thì ngoài chi phí phí thuê lại như bạn nói vẫn được tính các chi phí trực tiếp khác và phân bổ các chi phí chung như tiếp khách, CCDC, KH ...phát sinh trực tiếp ở Ctrường.
+ Thuê xe 6 tháng mới có HĐ thì hàng tháng trả tiền HT có 111,112 nợ 331 đồng thời có 331 nợ 154 ( nếu phải tính GT trong kỳ ). Khi có HĐ có 331 nợ 154 ( phần còn phải trả )nợ 133.
 
T

tramtuuyen

Trung cấp
27/10/13
88
2
8
48
đồng nai
Ðề: Tính giá thành sản phẩm cho những công trình xây dựng sửa chữa lắp đặt

Vậy có nghĩa là chi phí chung của Hợp đồng đang dở dang sẽ được tách ra và định khoản vào 154 ngay từ khi phát sinh phải không ạ. Nếu em không kết hcuyển tính giá vốn vào cuối mỗi tháng mà tinh vào mỗi quý thì có được không?
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Ðề: Tính giá thành sản phẩm cho những công trình xây dựng sửa chữa lắp đặt

Vậy có nghĩa là chi phí chung của Hợp đồng đang dở dang sẽ được tách ra và định khoản vào 154 ngay từ khi phát sinh phải không ạ. Nếu em không kết hcuyển tính giá vốn vào cuối mỗi tháng mà tinh vào mỗi quý thì có được không?

Bạn chú ý: Mình nói (.. trong kỳ .. ) mà kỳ kế toán có thể tháng, quí, năm. Nhưng DT thì khi có SP bán ra lúc đó phải kết chuyển chi phí sang giá vốn rồi.
 
khanhduongnhi

khanhduongnhi

Guest
15/8/11
29
1
8
35
Hà Nội
Ðề: Mua bán cho thuê sửa chữa máy phát điện giá rẻ uy tín chất lượng nhất Hà Nội 0944448682

Mua bán, cho thuê, sửa chữa bảo dưỡng máy phát điện từ 1KVA đến 3000KVA, giá rẻ chất lượng tốt nhất. 0944448682
Công ty cổ phần Hùng Hán xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất đến Quý khách hàng!! Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm và ủng hộ của Quý khách đối với sản phẩm, dịch vụ và kỹ thuật do công ty chúng tôi cung cấp trong suốt thời gian qua.
Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của chúng tôi trong suốt hơn 10 năm qua là:
• Mua/ bán, cho thuê, sữa chữa bảo dưỡng các loại máy phát điện, thiết bị tự động hóa, dân dụng: Máy phát điện xăng/dầu, Máy phát điện hàn, Phụ tùng máy phát điện từ 1KVA đến 3000KVA
• Tư vấn thiết kế, nhập khẩu, cung cấp và lắp đặt các loại máy phát điện diesel công suất từ 10kVA đến 3000kVA và các tủ ATS, tủ hòa đồng bộ đi kèm..
• Tư vấn thiết kế, sản xuất và cung cấp toàn bộ hệ thống phân phối điện cho các tòa nhà, nhà máy, thủy điện... hệ thống tiện ích đi kèm
• Cung cấp dịch vụ bảo trì, bão dưỡng cho máy phát điện, trạm điện và phần điện nhẹ của các tòa nhà và nhà máy...
• Dịch vụ cẩu vận chuyển máy móc hàng hóa 24/24h trên phạm vi toàn quốc…
• Các dịch vụ hậu mãi: bảo trì, bảo hành..luôn luôn kịp thời, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng


CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG HÁN
Đ/c: Số 120 đường Trường Chinh - Đống Đa - Hà Nội
ĐT: 0944448682
Email: hunghanphatdien@gmail.com
Website: http://www.hunghan.com/
Hãy đến với chúng tôi để cảm nhận rằng: Chỉ có sản phẩm
và dịch vụ của chúng tôi mới thỏa mãn sự hài lòng của bạn.!!!
 
thinhvd

thinhvd

Cao cấp
25/11/09
1,336
234
63
Hà Nội
bluesofts.net
Ðề: Tính giá thành sản phẩm cho những công trình xây dựng sửa chữa lắp đặt

1. Công ty em hoạt động bên lĩnh vực xây dựng, sửa chữa, gia công và lắp đặt các công trình cơ khí, cơ điện. Em làm theo QĐ 48 và mua hàng không qua kho. Tất cả vật tư chính, phụ mua về đưa vào trực tiếp sản xuất luôn. Những mặt hàng thuộc vật tư em đều đưa vào 154-1, 154-2(theo từng hợp đồng, đơn hàng). Những chi phí khác thuộc chi phí SXC em đưa vào tk 642.Cuối tháng em kết chuyển 154 sang 632 tính giá vốn, nhưng em còn mắc 1 vấn đề là trong tháng đó có hợp đồng chưa xong thì những (chi phí chung (tk 642 ), và cả phân bổ CCDC, K/H TSCD cho những xe đưa rước, máy tính, bàn ghế văn phòng......)em phải trích như thế nào cho hợp lý. Em tính kết chuyển một phần của TK 642 sang TK 154 (chưa hoàn thiện)Phần này mình sẽ tính tương ứng với giá trị của HĐ.Em không biết làm như vậy có được không Các bác chỉ dùm em với.
Theo QĐ 48 thì chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp được tách ở tài khoản 642 là 6421 và 6422. Chi phí sản xuất chung bạn đẩy vào 642 là ko ổn rồi. Trong khi đó các chi phí xuất khác bạn vẫn tách ở 154. Bạn nên đưa chi phí sxc vào tiểu khoản 154
Đối với những công cụ, máy móc.........thì bạn đưa vào TSCĐ, CCDC, 142, 242 để trích
Mình nhận gia công cho CTY A sau đó mình thuê CTy B làm việc đó, mình chỉ có trách nhiệm vận chuyển đến CTY B sau đó vận chuyển đến CTY A để giao hàng. Vậy với HĐ này ngoài chi phí thuê CTY B gia công + chi phí vận chuyển+ chi phí chung như điện nước tiếp khách ....mình có được phép cho CP K/H TSCD, Phân bổ CCDC vào hay không?
Trường hợp này mình nghĩ giá thành ở đây chỉ bao gồm chi phí thuê gia công và chi phí vận chuyển chứ ko có phân bổ khấu hao vào đây được
Em thuê xe của một hộ kinh doanh cá thể , làm hợp đồng thuê xác xe dầu tự đổ sáu tháng xuất hóa đơn 1 lần nhưng số tiền thuê trả vào cuối mỗi tháng. Vậy mỗi khi em xuất tiền ra trả( chưa nhận hóa đơn) em định khoản thế nào và cuối tháng thứ sáu em nhận hóa đơn thì ghi nhận ra sao ạ?
Bạn ghi nhận thanh toán tiền trước rồi phân bổ cho các hóa đơn về sau!
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Ðề: Tính giá thành sản phẩm cho những công trình xây dựng sửa chữa lắp đặt

Theo QĐ 48 thì chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp được tách ở tài khoản 642 là 6421 và 6422. Chi phí sản xuất chung bạn đẩy vào 642 là ko ổn rồi. Trong khi đó các chi phí xuất khác bạn vẫn tách ở 154. Bạn nên đưa chi phí sxc vào tiểu khoản 154
Đối với những công cụ, máy móc.........thì bạn đưa vào TSCĐ, CCDC, 142, 242 để trích
Trường hợp này mình nghĩ giá thành ở đây chỉ bao gồm chi phí thuê gia công và chi phí vận chuyển chứ ko có phân bổ khấu hao vào đây được
Bạn ghi nhận thanh toán tiền trước rồi phân bổ cho các hóa đơn về sau!

Sao chỉ có (...chỉ bao gồm chi phí thuê gia công và chi phí vận chuyển chứ ko có phân bổ khấu hao vào .. ) vậy KH nhà xưởng, điện, nước, lương CB công trường, phân xưởng ... ( chi phí chung ở Ctrường, xưởng đội cho vào đâu ?
 

Xem nhiều