Hạch toán khi hưởng chiết khấu mua hàng

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi NTV, 16 Tháng tư 2004.

7,361 lượt xem

  1. NTV

    NTV Guest

    Khi mình mua hàng đạt doanh số mua trong tháng, cuối tháng mình được hưởng chiết khấu bằng cách tính theo % doanh số mua chưa thuế (ví dụ là 1.100.000đ), mình phải xuất một hóa đơn cho bên bán trong đó phần được chiết khấu của mình chỉ còn lại 1.000.000 và 100.000 là thuế VAT đầu ra. Vậy mình phải hạch toán sao vậy?
     
    #1
  2. Anhchuot

    Anhchuot Lên thớt...

    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hanoi
    AC chưa hiểu câu này, sao mình phải xuất hóa đơn nhỉ? :help

    1) Khi mua hàng có chiết khấu thương mại, bên bán sẽ:
    - Khi xuất bán lô hàng cuối cùng, ghi giá bán trên hóa đơn là giá đã được chiết khấu.
    - Ghi một hóa đơn chiết khấu riêng (giảm giá bán lô hàng ...): Số tiền giảm

    2) Vậy bên mua sẽ hạch toán:

    - Nợ 156: Giá thanh toán ( giá đã được chiết khấu)
    Nợ 133
    Có 331,111....

    - Nếu hóa đơn chiết khấu riêng

    Nợ 331,111...:
    Có 156: phần chiết khấu thương mại
    Có 133
     
    #2
  3. vikohanoi

    vikohanoi Guest

    Minh nghi chac ban hoi ve truong hop hoa hong duoc huong
     
    #3
  4. Thanh Nam

    Thanh Nam Admin

    Bài viết:
    2,922
    Đã được thích:
    739
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    HCM
    Không hiểu được tại sao mình phải xuất hoá đơn ? NTV có thể giải thích rõ hơn không ? :wall :wall
     
    #4
  5. Le Thanh Ha

    Le Thanh Ha Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Đà Nẵng
    Bạn nói rỏ hơn về trường hợp này đi có phải là cơ quan bạn được hưởng %(hoa hồng) trên 1.000.000đ không?
     
    #5
  6. iyevn

    iyevn Guest

    Không biết trường hợp của bạn có giống một trường hợp mình đã gặp không :
    Công ty A nhận mua hàng của công ty B như tư cách 1 đại lý hưởng hoa hồng nhưng công ty A lại là người xuất hoá đơn cho khách hàng, đến cuối kỳ, căn cứ vào hóa đơn công ty A đã xuất, công ty B sẽ xuất hóa đơn sang cho A đúng bằng số A đã xuất cho khách hàng và hưởng tiền hoa hồng, đúng vậy ko bạn ?
     
    #6
  7. tranvanhung

    tranvanhung Gãi ngứa

    Bài viết:
    2,976
    Đã được thích:
    9
    Nơi ở:
    Biên Hoà - Đồng Nai
    Trường hợp của bạn iyevn nói thì lại không liên quan đến vấn đề mà NTV hỏi. Chiết khấu ở đây cón nghĩa là nếu bạn mua hàng tới mức độ nào đó thoả mãn theo chương trình của công ty bán hàng thì bạn được huởng CK mua hàng. Khi được hường CK mua hàng thì bạn phải xuất lại hoá đơn hoa hồng, chiết khấu mà bạn được hưởng cho bên bán. Hoá đơn này không có chịu VAT. Bên bán căn cứ vào hoá đơn này để cấn trừ công nợ và bên mua sẽ hạch toán là khoản thu nhập khác (711) và phải đóng thuế TNDN cho khoản này

    + Hạch toán như sau:

    . Bên mua
    Nợ 331/Có 711

    .Bên bán
    Nợ 641/Có 131
    hoặc Nợ 521/Có 131 và cuối kỳ kết chuyển Nợ 511/Có 521

    Không biết các bác có ý kiến nào khác không ha.
     
    #7
  8. HyperVN

    HyperVN <b>Phu hót rác</b>

    Bài viết:
    1,833
    Đã được thích:
    13
    Nơi ở:
    Hải Phòng
    Theo mình thì giảm hẳn khoản tiền này vào giá trị hàng nhập - với điều kiện việc hưởng chiết khấu bán hàng đó là thường xuyên, nghĩa là ĐK Có 156.

    Trên bảng cân đối nhập xuất tồn kho cũng phản ánh giá trị này (cách nào thì tùy) vì đây là khoản ảnh hưởng trực tiếp tới giá vốn và là số có thể tính trước khi định giá lô hàng mua, cũng đồng thời làm cơ sở định giá bán.

    Đưa vào khoản thu nhập khác chỉ khi bạn không thường xuyên được hưởng khoản chiết khấu này.
     
    #8
  9. NTV

    NTV Guest

    Nghĩa là thế này (xin nói rõ hơn cho các bác rõ nhé):

    Cty mình (Bên tiêu thụ, mua đi bán lại, bên B) có một "Hợp đồng đại lý tiêu thụ" (mua đứt bán đoạn, không có ký gởi) với một công ty khác (Bên bán, nhà cung cấp, bên A). Chính sách giá chung của bên A là: nếu mua đạt số lượng 50sp/tháng thì được hưởng hoa hồng chiết khấu 1% trên tổng giá mua trước thuế của 50sp đó, tương tự như vậy nếu 100sp/tháng thì được 2%, 200sp/tháng thì được 3%, nếu >= 300sp/tháng thì được 4%. Nhưng mình là đại lý cấp 1 thì nếu mua trên 300sp/tháng thì được tính % lũy tiến. Vì trong một tháng có thể mua nhiều lần, số lượng mua tổng cộng tháng đó là chưa biết nên số tiền chiết khấu của tháng đó là chưa biết trước được nên không thể chiết khấu ngay trên hóa đơn, số tiền chiết khấu này sẽ được trừ vào lúc thanh toán (Không phải là chiết khấu theo mỗi lần mua hàng). mình không thấy Bên A yêu cầu mình phải xuất HĐ nhưng vì mình mua vào và bán ra cùng một giá (chỉ hưởng lời phần chiết khấu) nên phải phản ánh phần lời này để cơ quan Thuế không thắc mắc. Mình liên hệ với bên A và bên đó hướng dấn mình làm như sau:
    Giả sử tháng này mình mua đạt 300sp. Giá mua chưa thuế là 100.000.000đ, giá thanh toán là 110.000.000đ. Phần chiết khấu (4% của 100.000.000đ) là 4.000.000đ. Mình phải xuất một HĐ cho bên A trên đó ghi: cột nội dung ghi: Chiết khấu mua hàng tháng xx theo các HĐ mua hàng số xx ngày xx, số xx ngày xx ..., cột số lượng ghi 300, cột thành tiền ghi 3.636.364đ, dòng thuế GTGT ghi 10% = 363.636đ

    Xin giải thích giùm mình làm vậy có đúng không? Đối với bên A thì HĐ của mình để họ căn cứ làm chi phí đúng không? Vậy tại sao ngay từ đầu không thấy họ yêu cầu cho đến khi mình sợ cơ quan thuế thắc mắc mới hỏi họ (bên A) phải làm sao thì họ (bên A) mới hướng dẫn (có vẻ như họ không cần đến cái HĐ đó của mình vì nếu không thì ngay từ đầu họ đã yêu cầu rồi đúng không các bác)

    Nếu việc xuất HĐ của mình là đúng thì hạch toán như thế nào? Nếu là sai thì phải làm sao? sửa sai như thế nào?

    tranvanhung nói hình như đúng với trường hợp của mình nhưng sao mình vẫn phải chịu thuế VAT nhỉ, mình cũng thấy thắc mắc. Có phải như vậy nghĩa là khi mình được hưởng hoa hồng, chiết khấu mua hàng cũng phải đóng thuế không?

    Xin đa tạ
     
    #9
  10. NTV

    NTV Guest

    :help Không thấy ai giúp mình nhỉ? :help
     
    #10
  11. HyperVN

    HyperVN <b>Phu hót rác</b>

    Bài viết:
    1,833
    Đã được thích:
    13
    Nơi ở:
    Hải Phòng
    Bạn phải chịu thuế VAT cho khoản này là đúng vì nó không phải là hoa hồng đại lý, bạn phát hành hóa đơn cũng được nhưng nên yêu cầu bên bán hàng giảm giá trên hóa đơn cuối tháng hoặc đầu tháng sau, lúc trước bạn hỏi về vấn đề hạch toán và đã được trả lời về vấn đề hạch toán rồi còn gì, bạn có thểm tham khảo một số bài viết vê vấn đề chiết khấu bán hàng trên webketoan.
     
    #11
  12. NTV

    NTV Guest

    Bây giờ thì tại hạ đã hiểu rồi, hiểu cả rồi, ha ha... s...ư...ớ...n...g .......... w...á...........

    mời HyperVN :lol
     
    #12
  13. Thanh Nam

    Thanh Nam Admin

    Bài viết:
    2,922
    Đã được thích:
    739
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    HCM
    Hình như bây giờ hoa hồng đại lý cũng phải xuất hoá đơn GTGT phần hoa hồng được hưởng để bên bán lấy hoá đơn GTGT này đưa vào chi phí, theo quy định mới về thuế thu nhập doanh nghiệp thì phải.

    To Anhchuot:
    Mình xem lại thông tư 89/2002 ngảy 09/10/2002 , trong phần hướng dẫn về doanh thu-TK 521 chiết khấu về thương mại:
    Phản ảnh số chiết khấu thương mại thực tế phát sinh trong kỳ ghi
    Nợ TK 521
    Nợ TK 3331
    Có TK 112,112
    Có TK 131.
    Như vậy khi bán hàng cho khách hàng, xuất hoá đơn đã giảm phần chiết khấu thương mại. Vậy phần chiết khấu thương mại sẻ không khi nào được hạch toán trên tk 521 trong khi thực tế có phát sinh :f_o
     
    #13
  14. tranvanhung

    tranvanhung Gãi ngứa

    Bài viết:
    2,976
    Đã được thích:
    9
    Nơi ở:
    Biên Hoà - Đồng Nai
    Virgin !

    Phần viết hoá đơn hoa hồng bán hàng đã có từ thông tư 122/2000/TT-BTC rồi và tới thông tư 13/2002/TT-BTC cũng nói chi tiết nữa.

    Trong thực tế thì không phải lúc nào phần chiết khấu cũng được trừ vào hoá đơn cả mà thường thì trừ vào công nợ (chiết khấu thanh toán, chiết khấu về sản lượng....) vì vậy không thể không có tài khoản 521 được. Tuy trong kỳ bạn hạch toán vào 521 nhưng cuối kỳ bạn đã kết chuyển sang tài khoản 511 nên thực tế thì tài khoản này không có số dư cuối kỳ.
     
    #14
  15. Anhchuot

    Anhchuot Lên thớt...

    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hanoi
    Hoa hồng đại lý về thực chất vẫn ko phải chịu thuế, cả 2 bên đều xuất hóa đơn với giá = nhau (làm chi phí và doanh thu)

    To Virgin:
    AC hạch toán như trên là đối với người mua, còn phía người bán cũng vậy ( như tranvanhung đã đề cập)

    Máy cứ 1' lại shutdown, ko làm ăn được gì :wall
     
    #15
  16. Thanh Nam

    Thanh Nam Admin

    Bài viết:
    2,922
    Đã được thích:
    739
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    HCM
    To Hung
    Trong trường hợp hạch toán liên quan đến doanh thu, Tk521 đều phải xuất hoá đơn chứ ? Ý của hùng là khi cấn trừ vào công nợ thì không phải xuất hoá đơn ư ?

    To AC:
    phần này AC có thể tham khảo bài hoa hồng đại lý của Nguyênnhung

    Máy AC dính virus Blaster, nếu bạn sử dụng winXp thì mình có file sửa lỗi đấy.
     
    #16
  17. tranvanhung

    tranvanhung Gãi ngứa

    Bài viết:
    2,976
    Đã được thích:
    9
    Nơi ở:
    Biên Hoà - Đồng Nai
    To: Virgin

    Cấn trừ khoản chiết khấu vào công nợ vẫn phải viết hoá đơn chứ. Quy định mà.
    Ở phần trên tôi chỉ đề cập về hình thức hưởng CK mà thôi chứ đâu có nói về chứng từ.
     
    #17
  18. NTV

    NTV Guest

    Theo như mình hỏi cán bộ thuế chỗ mình thì được trả lời:

    1. Nếu không có Hợp đồng, chỉ hưởng theo chính sách giá thì phần hoa hồng phải chịu thuế.
    2. Nếu có hợp đồng thì không phải chịu thuế.

    Trả lời vắn tắt quá mình quên mất hỏi là hợp đồng loại nào (mua đứt bán đoạn hay đại lý ký gửi)
    :wall
     
    #18

Chia sẻ trang này