Xuất tạm ứng vật tư hạch toán như thế nào?

  • Thread starter NVTA
  • Ngày gửi
N

NVTA

Guest
5/2/07
9
0
0
38
Thái Bình
Cả nhà cho em hỏi. em mới nhận 1 công ty là đơn vị thi công xây lắp. Có Hợp đồng xây lắp trong điều khoản thanh toán có ghi như sau : " Khi bên A mang được 50% giá trị vật tư đến chân công trình bên B sẽ thanh toán cho bên A đến 80% giá trị nghiệm thu khấu trừ phần tạm ứng tương ứng. Bên A Xuất HĐ GTGT cho bên B tương ứng 100% giá trị vật tư được nghiệm thu "
Kế toán cũ đã xuất HĐ là " Xuất tạm ứng vật tư đợt 1 HĐ số ... " nhưng lại chưa hạch toán nghiệp vụ này trên sổ sách ( Mới chỉ kê khai nộp thuế GTGT đầu ra thôi ạ )
Em đang băn khoăn quá vì nếu đưa vào doanh thu (511) thì đồng nghĩa với việc em phải xác định giá vốn tương ứng trong khi lúc này mới chỉ nghiệm thu vật tư thôi, đã có tý nhân công nào đâu
Còn nếu đưa vào doanh thu chưa thực hiện (3387 ) rồi khi thanh quyết toán hợp đồng em điều chỉnh kết chuyển sang doanh thu sau khi ghi nhận giá vốn 1 cục thì lại có vẻ như k đúng bản chất lắm
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Ðề: Xuất tạm ứng vật tư hạch toán như thế nào ạ ?

Cả nhà cho em hỏi. em mới nhận 1 công ty là đơn vị thi công xây lắp. Có Hợp đồng xây lắp trong điều khoản thanh toán có ghi như sau : " Khi bên A mang được 50% giá trị vật tư đến chân công trình bên B sẽ thanh toán cho bên A đến 80% giá trị nghiệm thu khấu trừ phần tạm ứng tương ứng. Bên A Xuất HĐ GTGT cho bên B tương ứng 100% giá trị vật tư được nghiệm thu "
Kế toán cũ đã xuất HĐ là " Xuất tạm ứng vật tư đợt 1 HĐ số ... " nhưng lại chưa hạch toán nghiệp vụ này trên sổ sách ( Mới chỉ kê khai nộp thuế GTGT đầu ra thôi ạ )
Em đang băn khoăn quá vì nếu đưa vào doanh thu (511) thì đồng nghĩa với việc em phải xác định giá vốn tương ứng trong khi lúc này mới chỉ nghiệm thu vật tư thôi, đã có tý nhân công nào đâu
Còn nếu đưa vào doanh thu chưa thực hiện (3387 ) rồi khi thanh quyết toán hợp đồng em điều chỉnh kết chuyển sang doanh thu sau khi ghi nhận giá vốn 1 cục thì lại có vẻ như k đúng bản chất lắm

Nếu ứng trước theo HĐ ( chưa có khối lượng HT ) thì chưa xuất HĐ, nếu xuất thì vào 338.7 là đúng. Khi có khối lượng nghiệm thu hay hoàn thành hợp đồng bạn xuất tiếp HĐ điều chỉnh ( tăng, giảm DT, thuế ) và kết chuyển chi phí phù hợp với khối lượng hoàn thành là được.
 
N

NVTA

Guest
5/2/07
9
0
0
38
Thái Bình
Ðề: Xuất tạm ứng vật tư hạch toán như thế nào ạ ?

Vấn đề ở đây là cái hợp đồng này xuất 3 lần HĐ : Lần 1,2 xuất tạm ứng vật tư và nghiệm thu thì cũng là nghiệm thu vật tư luôn chứ k phải là nghiệm thu theo khối lượng hoàn thành ạ . E đang băn khoăn thấy nó sao sao ấy ạ
 

Xem nhiều