H
Theo TT28 nếu hóa đơn trên 20tr chưa thanh toán và không có hợp đồng thì kê khai ở phần "2. Hàng hóa, dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ". Đến khi có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì kê khai vào phần "1. Hàng hóa, dịch vụ .... đủ điều kiện khấu trừ thuế"
Các bạn có thể cho mình hỏi:
Trong bảng kê tháng 9/2011 mình có hóa đơn trên 20tr chưa thanh toán qua ngân hàng. Ngày 10/11/2011 mình đã thanh toán hóa đơn này. Vậy thì mình khai hóa đơn này "đủ ĐKKT" trong kỳ báo cáo tháng 10 hay tháng 11?
Hóa đơn tháng 10 thanh toán trong khoảng thời gian từ 01->19/11, nộp BC thuế ngày 20/11 thì có được kê khai đủ ĐKKT trong BC tháng 10 không?
Các bạn có thể cho mình hỏi:
Trong bảng kê tháng 9/2011 mình có hóa đơn trên 20tr chưa thanh toán qua ngân hàng. Ngày 10/11/2011 mình đã thanh toán hóa đơn này. Vậy thì mình khai hóa đơn này "đủ ĐKKT" trong kỳ báo cáo tháng 10 hay tháng 11?
Hóa đơn tháng 10 thanh toán trong khoảng thời gian từ 01->19/11, nộp BC thuế ngày 20/11 thì có được kê khai đủ ĐKKT trong BC tháng 10 không?
Sửa lần cuối:

