C
Chào các Anh, Chị,
Em có thắc mắc này mong các anh chị chỉ bảo.
Công ty e vừa quyết toán xong, từ 2007 đến 2010. Tháng 10/2013, Khi nhận được quyết định truy thu thuế GTGT năm 2009, e hạch toán: N4211/ C33311: 6.772.203đ
Tháng 10/2013, nộp tiền xong, e hạch toán: N33311/C1111: 6.772.203đ
Số dư đầu tháng Bên có TK 33311 là: 743.677đ (Là số tiền thuế GTGT nộp thiếu từ đầu năm 2012, Chị kế toán trước treo tời giờ).
Số phát sinh bên nợ TK 33311:6.772.203đ
Số phát sinh bên có TK 33311:9.276.203đ
Tổng số dư đầu và số phát sinh bên nợ TK 1331:54.638.912đ
Vậy giờ e phải kết chuyển thuế GTGT cuối tháng 10/2013 sao cho hợp lý?
Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các anh, chị.
Em có thắc mắc này mong các anh chị chỉ bảo.
Công ty e vừa quyết toán xong, từ 2007 đến 2010. Tháng 10/2013, Khi nhận được quyết định truy thu thuế GTGT năm 2009, e hạch toán: N4211/ C33311: 6.772.203đ
Tháng 10/2013, nộp tiền xong, e hạch toán: N33311/C1111: 6.772.203đ
Số dư đầu tháng Bên có TK 33311 là: 743.677đ (Là số tiền thuế GTGT nộp thiếu từ đầu năm 2012, Chị kế toán trước treo tời giờ).
Số phát sinh bên nợ TK 33311:6.772.203đ
Số phát sinh bên có TK 33311:9.276.203đ
Tổng số dư đầu và số phát sinh bên nợ TK 1331:54.638.912đ
Vậy giờ e phải kết chuyển thuế GTGT cuối tháng 10/2013 sao cho hợp lý?
Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các anh, chị.

