Kế toán TSCD, Kế toán Đầu tư xây dựng cơ bản dở dang

  • Thread starter ngoquoctuan88
  • Ngày gửi
N

ngoquoctuan88

Sơ cấp
Em xin kính chào toàn thể anh chị em của webketoan.vn
:024:
Em có 02 câu hỏi về lĩnh vực kế toán thuế, rất mong các anh chị em giúp đỡ:
1/ Năm 2009 Công ty em có thuê địa điểm hoạt động tại Mỹ Đình. Công ty đã làm hợp đồng thuê nhà trong vòng 15 năm được phép cải tạo sửa chữa lắp đặt. Theo đó, trong năm 2010, công ty em có ký kết hợp đồng lắp đặt hệ thống thang máy với tổng giá trị hợp đồng là 600.000.000 đồng. Năm 2010 công ty em đã chuyển khoản cho bên mua 60.000.000 đồng đồng thời không hiểu tại nguyên do gì mà công ty em lại trả toàn bộ số tiền còn lại bằng tiền mặt mà không chuyển khoản quan ngân hàng. Thang máy đã lắp đặt xong và Bên bán đã trả hóa đơn tài chính và kế toán công ty đã ghi nhận nghiệp vụ phát sinh này vào báo cáo thuế tháng năm 2010. Vừa rồi em có kiểm tra lại thấy như thế là không đúng và chắc chắn số tiền thuế kia không được khấu trừ và phải nộp cho Nhà Nước.
- Em đã gặp và bàn bạc với bên thang máy: Ký kết lại hợp đồng, trong điều khoản ghi rõ đặt cọc 60.00.000 đồng và sẽ thanh toán sau 1 năm (tức là năm 2011) nếu như không có vấn đề gì xảy ra với thang máy, đồng thời sẽ thanh toán bằng chuyển khoản toàn bộ số tiền còn lại. Tuy nhiên, bên thang máy họ không nghe.
- Như vậy, thì chắc chắn bên công ty em sẽ không được khấu trừ khoản tiền thuế VAT kia. Nhưng chi phí thì vẫn được chấp nhận.
Vậy em xin hỏi anh chị em, công việc của em cần làm bây giờ là gì? Cần khai báo với thuế những gì?
Note: Nếu có phương án giải quyết hay hơn thì anh chị em nhé.:003::003::003:
2/ Cũng trong năm 2009, Công ty em có thuê kho bãi của một công ty. Công ty em đã đầu tư xây dựng kho bãi với tổng giá trị là hơn 100.00.000 đồng. Công trình đã hoàn thành xong. Tuy nhiên, trong các BCTC năm 2009 và 2010, bảng cân đối phát sinh vẫn còn đang treo trên tài khoản đầu tư xây dựng cơ bản. Vậy, bây giờ em cần làm gì để hợp thức hóa sang tài khoản tài sản cố định hữu hình. Nếu không hợp thức hóa được thì có phải là cần chuyển sang tài khoản công cụ, dụng cụ không? hay sang tài khoản nào để được tính chi phí.
Kinh mong các anh chị em của webketoan giúp đỡ!
Em xin cảm ơn!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
thechung

thechung

Manager of RSM Viet Nam
- Vấn đề 1: Nếu không sửa lại được hợp đồng, thì chắc phải chấp nhận thôi và thuế VAT đầu vào sẽ không được khấu trừ
- Vấn đề 2: Hoàn thiện các thủ thục: Dự toán, quyết toán, giấy phép xây dựng, các hóa đơn chứng từ.... rồi Chuyển sang tài sản hoặc công cụ để phân bổ tùy theo cách thức và hợp đồng thuê của bạn
Thân
 
NTAC

NTAC

Cao cấp
23/7/07
1,211
12
38
37
In the blue Air
Em xin kính chào toàn thể anh chị em của webketoan.vn
:024:
Em có 02 câu hỏi về lĩnh vực kế toán thuế, rất mong các anh chị em giúp đỡ:
1/ Năm 2009 Công ty em có thuê địa điểm hoạt động tại Mỹ Đình. Công ty đã làm hợp đồng thuê nhà trong vòng 15 năm được phép cải tạo sửa chữa lắp đặt. Theo đó, trong năm 2010, công ty em có ký kết hợp đồng lắp đặt hệ thống thang máy với tổng giá trị hợp đồng là 600.000.000 đồng. Năm 2010 công ty em đã chuyển khoản cho bên mua 60.000.000 đồng đồng thời không hiểu tại nguyên do gì mà công ty em lại trả toàn bộ số tiền còn lại bằng tiền mặt mà không chuyển khoản quan ngân hàng. Thang máy đã lắp đặt xong và Bên bán đã trả hóa đơn tài chính và kế toán công ty đã ghi nhận nghiệp vụ phát sinh này vào báo cáo thuế tháng năm 2010. Vừa rồi em có kiểm tra lại thấy như thế là không đúng và chắc chắn số tiền thuế kia không được khấu trừ và phải nộp cho Nhà Nước.
- Em đã gặp và bàn bạc với bên thang máy: Ký kết lại hợp đồng, trong điều khoản ghi rõ đặt cọc 60.00.000 đồng và sẽ thanh toán sau 1 năm (tức là năm 2011) nếu như không có vấn đề gì xảy ra với thang máy, đồng thời sẽ thanh toán bằng chuyển khoản toàn bộ số tiền còn lại. Tuy nhiên, bên thang máy họ không nghe.
- Như vậy, thì chắc chắn bên công ty em sẽ không được khấu trừ khoản tiền thuế VAT kia. Nhưng chi phí thì vẫn được chấp nhận.
Vậy em xin hỏi anh chị em, công việc của em cần làm bây giờ là gì? Cần khai báo với thuế những gì?
Note: Nếu có phương án giải quyết hay hơn thì anh chị em nhé.:003::003::003:
2/ Cũng trong năm 2009, Công ty em có thuê kho bãi của một công ty. Công ty em đã đầu tư xây dựng kho bãi với tổng giá trị là hơn 100.00.000 đồng. Công trình đã hoàn thành xong. Tuy nhiên, trong các BCTC năm 2009 và 2010, bảng cân đối phát sinh vẫn còn đang treo trên tài khoản đầu tư xây dựng cơ bản. Vậy, bây giờ em cần làm gì để hợp thức hóa sang tài khoản tài sản cố định hữu hình. Nếu không hợp thức hóa được thì có phải là cần chuyển sang tài khoản công cụ, dụng cụ không? hay sang tài khoản nào để được tính chi phí.
Kinh mong các anh chị em của webketoan giúp đỡ!
Em xin cảm ơn!

Vấn đề 1: Bạn nên sang cơ quan CC thang máy đề nghị họ chấp thuận như bạn đẫ nêu, cần linh hoạt thêm trên cơ sở lợi ích;
Vấn đề 2: Hoàn toàn bạn giải quyết được, nếu đủ tiêu chuẩn là TSCĐ (Liên quan đến cả hợp đồng thuê nữa) thì hoàn thiên bổ sung hồ sơ được duyệt như KH đầu tư, dự toán, thiết kế, bản vẽ, hợp đồng thi công....hồ sơ nghiệm thu như BB nghiệm thu, quyết toán AB, BB bàn giao đưa vào SD (Theo chế độ quản lý ĐTXD)...đồng thời hạch toán tăng TSCĐ và trích khấu hao theo QD203/2009. Nếu không đủ TC là TSCĐ thì ghi nhận sang TK 242 phân bổ đần vào chi phí.
 

Xem nhiều