Doanh thu nhận trước

  • Thread starter mickeylucky
  • Ngày gửi
M

mickeylucky

Guest
11/4/06
126
0
0
TP HCM
Cty mình cho thuên văn phòng, khi khách hàng đặc cọc 6 tháng : 100tr và trả trước 6 tháng: 100tr- số tiền này khấu triừ hàng tháng, mình hạch tóan như thế nào các bác giúp mình nhé. thank
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

BUI CHI THANH

Guest
21/2/06
479
2
0
49
VUNG TAU
Hoach toan doanh thu nhan truoc

:dzo: Ban có thể hoạch toán như sau :
1) Khi nhận tiền ứng trước khách hàng :
Nợ : 111,112
có : 131 (mở chi tiết cho khách hàng trả trươc) hoặc 3387 (doanh thu nhận trước).
2) khi giao hàng cho khách hàng :
2.1 Ghi nhận doanh thu :
Nợ : 131 (3387).
có 511
2.2 Xuất kho và giao hàng cho khách hàng :
Nợ : 632
Có 155,156,157.154,152,153....
Chúc em thành công !
 
H

HoangHaVan

Guest
21/2/06
90
0
0
TP.HCM
tiền cọc hạch toán vào 131
Doanh thu nhận trước hạch toán vào 3387
Tiền cọc vẫn còn nằm ở 131 ,tùy theo thỏa thuận nếu tiền cọc cuối cùng trừ vào các tháng thuê cuối cùng thì kết chuyển vào doanh thu, còn trả lại thì hạch toán ngược lại.
 
xhongball

xhongball

Guest
4/10/05
85
0
0
TPHCM
HoangHaVan nói:
tiền cọc hạch toán vào 131
Doanh thu nhận trước hạch toán vào 3387
Tiền cọc vẫn còn nằm ở 131 ,tùy theo thỏa thuận nếu tiền cọc cuối cùng trừ vào các tháng thuê cuối cùng thì kết chuyển vào doanh thu, còn trả lại thì hạch toán ngược lại.
Sao tiền đặt cọc không đưa vào 344 ?
 
B

BUI CHI THANH

Guest
21/2/06
479
2
0
49
VUNG TAU
Doanh thu nhan truoc

xhongball nói:
Sao tiền đặt cọc không đưa vào 344 ?
Đúng rồi ! khỏan tiền đặc cọc bạn hoạch tóan :
Nợ :111,112
có : 344 .
Nhưng theo mình nghĩ bạn vẫn có thể hoạch tóan :
Nợ : 111, 112
có : 131 vẫn được ! không sai vì chúng ta có thể xem nó là tiền trả trước của khách hàng !
 
Sửa lần cuối:
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,511
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Nhận tiền trả trước dịch vụ: N111, 112/C3387, 33311
Nhận tiền đặt cọc ngắn hạn: N111, 112/C3388.
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,315
1,125
113
HCM
www.famaconsulting.vn
mickeylucky nói:
Cty mình cho thuên văn phòng, khi khách hàng đặc cọc 6 tháng : 100tr và trả trước 6 tháng: 100tr- số tiền này khấu triừ hàng tháng, mình hạch tóan như thế nào các bác giúp mình nhé. thank

Trích thông tư 89 ngày 9/10/2002


Đối với hoạt động cho thuê tài sản thu tiền trước cho thuê của nhiều năm
Doanh thu của năm tài chính được xác định bằng tổng số tiền cho thuê đã thu được chia cho số năm cho thuê tài sản. Khi nhận tiền của khách hàng trả trước cho nhiều kỳ, nhiều niên độ kế toán về hoạt động cho thuê tài sản, ghi:
a. Đối với đơn vị tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế:
- Khi nhận tiền của khách hàng trả trước về hoạt động cho thuê tài sản cho nhiều năm, ghi:
Nợ TK 111, 112... (Tổng số tiền nhận trước)
Có TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (Theo giá chưa có thuế GTGT)
Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3331)
Đồng thời tính và kết chuyển doanh thu của kỳ kế toán, ghi:
Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Doanh thu của kỳ kế toán)
- Sang kỳ kế toán tiếp sau, tính và kết chuyển doanh thu của kỳ kế toán sau, ghi:
Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Doanh thu của kỳ kế toán)

Theo hướng dẫn của thông tư thì khi nhận tiền là bạn đã phải xuất hoá đơn cho toàn bộ số tiền nhận được nhưng doanh thu sẽ ghi nhận theo từng kỳ kế toán
 
X

XuanDuc

Cao cấp
2/9/04
254
0
16
54
Bình Dương
Tiền đặt cọc !

xhongball nói:
Sao tiền đặt cọc không đưa vào 344 ?
Thông thường với hợp đồng thuê xưởng, văn phòng thường quy định cái khoản mà người ta hay gọi là tiền đặt cọc (thực chất đó là chi phí trả trước)được trừ vào tiền thuê của các kỳ cuối của hợp đồng. Nên ghi nhận 131 hợp lý hơn 344 (về bản chất). Dĩ nhiên tùy theo hợp đồng có quy định nào khác không thôi. Góc độ kế toán, theo tôi 344 hay 131 đều đúng. Chủ yếu phân tích về bản chất để người sử dụng BCTC đánh giá vấn đề được chính xác hơn thôi.
 

Xem nhiều