Cách hạch toán tài khoản 2412 cho các chi phí chung cho cả công trình

  • Thread starter nguyendanghung57
  • Ngày gửi
N

nguyendanghung57

Sơ cấp
11/10/11
21
0
0
37
Hà Nôi
Em chào anh chị !
Công ty em là chủ đâu tư đồng thời tự thực hiện việc xây dựng.
Em vẫn hạch toán theo kiểu tổng hợp tất cả vào tài khoản 2412 và phân chia theo dõi ra cho từng hạng mục.
Ví dụ: Nhập NVL thì Nợ 152, xuất thì N 2412, C 152 cho từng hạng mục riêng
Vậy em hỏi các chi phí mà chung chung, không theo dõi được theo từng hạng mục nào. Ví dụ như chi phí thiết kế, chi phí làm đường, chi phí mua Cốp pha, xà gồ, giáo xây dựng....thì em phân chia TK 2412 ra theo từng hạng mục như thế nào ?
Em không hiểu em hạch toán như thế có đúng không? Anh chị chỉ bảo giúp em với. Em cám ơn nhiều !
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hathuy271

hathuy271

Hand by hand
Em chào anh chị !
Công ty em là chủ đâu tư đồng thời tự thực hiện việc xây dựng.
Em vẫn hạch toán theo kiểu tổng hợp tất cả vào tài khoản 2412 và phân chia theo dõi ra cho từng hạng mục.
Ví dụ: Nhập NVL thì Nợ 152, xuất thì N 2412, C 152 cho từng hạng mục riêng
Vậy em hỏi các chi phí mà chung chung, không theo dõi được theo từng hạng mục nào. Ví dụ như chi phí thiết kế, chi phí làm đường, chi phí mua Cốp pha, xà gồ, giáo xây dựng....thì em phân chia TK 2412 ra theo từng hạng mục như thế nào ?
Em không hiểu em hạch toán như thế có đúng không? Anh chị chỉ bảo giúp em với. Em cám ơn nhiều !
Bạn vẫn tập hợp chi phí chung vào tk 627, và cuối kỳ bạn phân bổ cho từng hạng mục ; nhg trước tiên bạn tính tỷ trọng doanh thu trên tổng doanh thu của các hạng mục công trình thực hiện trong kỳ là bao nhiu % rùi tính CP 627 của mỗi hạng mục = tổng 627 x %tỷ trọng bạn tính được
 
Sửa lần cuối:
N

nguyendanghung57

Sơ cấp
11/10/11
21
0
0
37
Hà Nôi
Bạn vẫn tập hợp chi phí chung vào tk 627, và cuối kỳ bạn phân bổ cho từng hạng mục ; nhg trước tiên bạn tính tỷ trọng doanh thu trên tổng doanh thu của các hạng mục công trình thực hiện trong kỳ là bao nhiu % rùi tính CP 627 của mỗi hạng mục = tổng 627 x %tỷ trọng bạn tính được
Em chào chị. Em chưa hiểu tính tỷ trọng doanh thu trên tổng doanh thu của các hạng mục công trình là thế nào ạ? Công ty em không làm về lĩnh vực xây dựng, là chủ đầu tư, tự mua NVL và làm các công việc khác. Bên em chỉ giao khoán xây dựng thôi. Hiện tại vẫn đang trong quá trình xây dựng! Chị có thể nói rõ hơn giúp em được ko?
Em cảm ơn ạ !
 
N

Nguyen Khoai

Cao cấp
5/5/10
451
25
28
Hà Nội
Em chào chị. Em chưa hiểu tính tỷ trọng doanh thu trên tổng doanh thu của các hạng mục công trình là thế nào ạ? Công ty em không làm về lĩnh vực xây dựng, là chủ đầu tư, tự mua NVL và làm các công việc khác. Bên em chỉ giao khoán xây dựng thôi. Hiện tại vẫn đang trong quá trình xây dựng! Chị có thể nói rõ hơn giúp em được ko?
Em cảm ơn ạ !

Bạn thân mến
Các chi phí bạn tập hợp như một đơn vị xây dựng cơ bản:
1. Ghi nợ 621; 622; 623; 627 ( phần XDCB ) từ các TK liên quan như 152, 334...)
2. Cuối kỳ kế chuyển ghi có 621; 622; 623; 627 sang 154 ( phần XDCB)
3. KHI THANH TOÁN TỪNG PHẦN ( CÓ THỂ KHÔNG TRÙNG VỚI CUỐI KỲ ) BẠN KẾT CHUYỂN 154 ( PHẦN XDCB) SANG 2412
4. Để vốn hóa Tài sản ( vốn hóa khi đủ điều kiện ) bạn ghi có 2412 và nợ 2111
 
N

nguyendanghung57

Sơ cấp
11/10/11
21
0
0
37
Hà Nôi
Bạn thân mến
Các chi phí bạn tập hợp như một đơn vị xây dựng cơ bản:
1. Ghi nợ 621; 622; 623; 627 ( phần XDCB ) từ các TK liên quan như 152, 334...)
2. Cuối kỳ kế chuyển ghi có 621; 622; 623; 627 sang 154 ( phần XDCB)
3. KHI THANH TOÁN TỪNG PHẦN ( CÓ THỂ KHÔNG TRÙNG VỚI CUỐI KỲ ) BẠN KẾT CHUYỂN 154 ( PHẦN XDCB) SANG 2412
4. Để vốn hóa Tài sản ( vốn hóa khi đủ điều kiện ) bạn ghi có 2412 và nợ 2111

Em chào anh ! Ban đầu e cũng định hạch toán như vậy, nhưng e có tham khảo 1 vài người và họ bảo rằng. Cái đó dành cho những công ty xây dựng, họ hoạt động và tạo ra sản phẩm là các công trình xây dựng. Và phát sinh doanh thu từ việc xây dựng đó. Còn công ty em là công ty sản xuất Dược phẩm chứ không phải công ty xây dựng. Nên các chi phí xây dựng hạch toán trực tiếp vào 241. Em băn khoăn quá ! :(
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Em chào anh ! Ban đầu e cũng định hạch toán như vậy, nhưng e có tham khảo 1 vài người và họ bảo rằng. Cái đó dành cho những công ty xây dựng, họ hoạt động và tạo ra sản phẩm là các công trình xây dựng. Và phát sinh doanh thu từ việc xây dựng đó. Còn công ty em là công ty sản xuất Dược phẩm chứ không phải công ty xây dựng. Nên các chi phí xây dựng hạch toán trực tiếp vào 241. Em băn khoăn quá ! :(

Người ta bảo đúng rồi đó bạn, cứ thế mà làm theo.
 
N

nguyendanghung57

Sơ cấp
11/10/11
21
0
0
37
Hà Nôi
Người ta bảo đúng rồi đó bạn, cứ thế mà làm theo.
Hik. Nhưng anh (chị) VTM ơi ! Các chi phí chung như chi phí thiết kế, chi phí làm đường, điện nước tại công trường thì em theo dõi như thế nào ạ ! Nguyên vật liệu gạch cát sỏi thì em có thể theo dõi vào từng hạng mục. Còn các chi phí chung chung kia em phải làm như thế nào ạ? :(
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Hik. Nhưng anh (chị) VTM ơi ! Các chi phí chung như chi phí thiết kế, chi phí làm đường, điện nước tại công trường thì em theo dõi như thế nào ạ ! Nguyên vật liệu gạch cát sỏi thì em có thể theo dõi vào từng hạng mục. Còn các chi phí chung chung kia em phải làm như thế nào ạ? :(

Chi phí chung thì có nhiều tiêu thức để phân bổ, vd phân bổ theo giá trị từng hạng mục, từng công trình ...
 
N

nguyendanghung57

Sơ cấp
11/10/11
21
0
0
37
Hà Nôi
Chi phí chung thì có nhiều tiêu thức để phân bổ, vd phân bổ theo giá trị từng hạng mục, từng công trình ...
Em phân bổ theo giá trị từng hạng mục theo như trên dự toán được không ạ?
 
nguoilysu

nguoilysu

Amư Minh Khuê
Bạn thân mến
....
3. KHI THANH TOÁN TỪNG PHẦN ( CÓ THỂ KHÔNG TRÙNG VỚI CUỐI KỲ ) BẠN KẾT CHUYỂN 154 ( PHẦN XDCB) SANG 2412...

Hướng dẫn thế này thì chết. Trường hợp này là XD để hình thành TSCD (vì chủ topic nói vừa là chủ đầu tư và tự thực hiện XD luôn), nên phải tập hợp chi phí trên 241, chứ không phải sử dụng 621, 622, 627 rồi kết chuyển sang 154 nhé bác.

@ Trường hợp bạn tự XD để hình thành TSCD thì nên chi tiết TK 152 thành NVL phục vụ SXKD và NVL phục vụ XDCB để thuận tiện khi lập BCTC.
 
Sửa lần cuối:
N

nguyendanghung57

Sơ cấp
11/10/11
21
0
0
37
Hà Nôi
Hướng dẫn thế này thì chết. Trường hợp này là XD để hình thành TSCD (vì chủ topic nói vừa là chủ đầu tư và tự thực hiện XD luôn), nên phải tập hợp chi phí trên 241, chứ không phải sử dụng 621, 622, 627 rồi kết chuyển sang 154 nhé bác.

@ Trường hợp bạn tự XD để hình thành TSCD thì nên chi tiết TK 152 thành NVL phục vụ SXKD và NVL phục vụ XDCB để thuận tiện khi lập BCTC.
Dạ, hiện tại công ty em vẫn đang bước đầu xây dựng, chưa có NVL phục vụ SX nhưng e sẽ lưu ý vấn đề chi tiết TK 152.
Nhưng vấn đề chính e thắc mắc là các chi phí chung phân bổ như thế nào? Các chi phí NVL chi tiết cho từng hạng mục em có thể theo dõi. Nhưng các chi phí chung em dựa trên giá trị của từng hạng mục trên dự toán để phân bổ theo % giá trị có được không ạ?
Em cám ơn anh !
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
NguyendangHung57 thân mến!
Bạn là đơn vị chủ đầu tư: trước hết bạn phải post bài ở khu vực Kế tóan đơn vị chủ đầu tư và tìm hiểu trước các bài viết ở đó xem có bài viết nào hỏi như bạn chưa chứ nhỉ?
Tuy nhiên nếu là đơn vị chủ đầu tư thì hạch toán như VTM nói là đúng. Sử dụng TK 2412 và thực hiện theo Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 theo đó TK 2412 mở theo 6 mục:
24121: chi phí xây dựng
24122: CP Thiết bi
24123: CP GPMB...
24124: CP Quản lý dự án
24125: CP Tư vấn...
24126: CP khác
Bạn xem chi tiết thông tư này (chỉ cần seach trên Google là ra) và 1 số thông tư khác về đầu tư XDCB nữa.
Nhớ là đọc kỹ phần Kế toán đơn vị chủ đầu tư.
 
N

nguyendanghung57

Sơ cấp
11/10/11
21
0
0
37
Hà Nôi
Xin lỗi vì post bài không đúng chỗ và cảm ơn anh đã nhắc nhở !
Vì em vẫn nghĩ vấn đề em hỏi có liên quan đến xây dựng nên em Post vào đây !
Và em cũng tìm hiểu rồi nhưng vấn đề em cần hỏi chưa có câu giải đáp !
Cảm ơn anh !
 
nguoilysu

nguoilysu

Amư Minh Khuê
Dạ, hiện tại công ty em vẫn đang bước đầu xây dựng, chưa có NVL phục vụ SX nhưng e sẽ lưu ý vấn đề chi tiết TK 152.
Nhưng vấn đề chính e thắc mắc là các chi phí chung phân bổ như thế nào? Các chi phí NVL chi tiết cho từng hạng mục em có thể theo dõi. Nhưng các chi phí chung em dựa trên giá trị của từng hạng mục trên dự toán để phân bổ theo % giá trị có được không ạ?
Em cám ơn anh !

Mình chưa hiểu ý của bạn về từ "hạng mục", ý bạn muốn nói là phân bổ Chi phí SXC cho các hạng mục trong 1 công trình hay là phân bổ cho từng công trình?

Bạn xây dựng để làm TSCD hay là xây để bán?

Các chi phí bạn cần phân bổ là những loại chi phí nào, nêu cụ thể thì mọi người mớii biết và góp ý cho bạn.
 
N

nguyendanghung57

Sơ cấp
11/10/11
21
0
0
37
Hà Nôi
Mình chưa hiểu ý của bạn về từ "hạng mục", ý bạn muốn nói là phân bổ Chi phí SXC cho các hạng mục trong 1 công trình hay là phân bổ cho từng công trình?

Bạn xây dựng để làm TSCD hay là xây để bán?

Các chi phí bạn cần phân bổ là những loại chi phí nào, nêu cụ thể thì mọi người mớii biết và góp ý cho bạn.
Em xây dựng để hình thành tài sản cố định mà ! Công ty em vẫn còn đang trong quá trình xây dựng nhà máy. Nhà máy bao gồm các hạng mục: Nhà xưởng, nhà điều hành, nhà kho, Cantin, nhà phụ trợ.... !
Ý của em là em muốn theo dõi các chi phí vào từng hạng mục như thế nào để sau này em có thể biết được giá trị của từng hạng mục và chuyển từng hạng mục thành từng TSCĐ.
Hiện tại thì em đang theo dõi theo kiểu xuất NVL vào hạng mục nào thì ghi chi tiết vào hạng mục đó. Nhưng các chi phí chung mà không chi tiết ra theo từng hạng mục như: Chi phí thiết kế, chi phí làm đường, chi phí mua cốp pha (dùng cho các hạng mục), chi phí điện nước phục vụ xây dựng.... Các chi phí đó e phân bổ hay theo dõi, hạch toán như thế nào ạ?
 
Sửa lần cuối:
nguoilysu

nguoilysu

Amư Minh Khuê
Em xây dựng để hình thành tài sản cố định mà ! Công ty em vẫn còn đang trong quá trình xây dựng nhà máy. Nhà máy bao gồm các hạng mục: Nhà xưởng, nhà điều hành, nhà kho, Cantin, nhà phụ trợ.... !
Ý của em là em muốn theo dõi các chi phí vào từng hạng mục như thế nào để sau này em có thể biết được giá trị của từng hạng mục và chuyển từng hạng mục thành từng TSCĐ.
Hiện tại thì em đang theo dõi theo kiểu xuất NVL vào hạng mục nào thì ghi chi tiết vào hạng mục đó. Nhưng các chi phí chung mà không chi tiết ra theo từng hạng mục như: Chi phí thiết kế, chi phí làm đường, chi phí mua cốp pha (dùng cho các hạng mục), chi phí điện nước phục vụ xây dựng.... Các chi phí đó e phân bổ hay theo dõi, hạch toán như thế nào ạ?

Phân bổ theo giá trị công trình cho tiện.
 
Sửa lần cuối:
N

nguyendanghung57

Sơ cấp
11/10/11
21
0
0
37
Hà Nôi
Phân bổ theo giá trị công trình cho tiện.
Em không hiểu, chị có thể nói rõ hơn được không ! Phân bổ theo giá trị công trình là như thế nào ạ? Em nghĩ cần phải biết được giá trị của từng hạng mục chứ nhỉ?
Ý của chị có phải mình cứ tính giá trị của cả công trình xây dựng thôi đúng không?
Xin lỗi em hỏi hơi nhiều ! :(
 
hathuy271

hathuy271

Hand by hand
Em không hiểu, chị có thể nói rõ hơn được không ! Phân bổ theo giá trị công trình là như thế nào ạ? Em nghĩ cần phải biết được giá trị của từng hạng mục chứ nhỉ?
Ý của chị có phải mình cứ tính giá trị của cả công trình xây dựng thôi đúng không?
Xin lỗi em hỏi hơi nhiều ! :(
Giá trị công trình và bạn phải ước tính doanh thu của các công trình thực hiện trong kỳ. rùi áp dụng tỷ trọng = DT từng ctr/tổng DT các ctr ( công trình thực hiện trong kỳ ), tỷ trọng đó cũng là tỷ lệ phân bổ cho tk 627
ví dụ: trong kỳ có 3 ctr thực hiện lần lượt là:20%; 30%, 40%
bạn lấy giá trị theo hđồng x tỷ lệ thực hiện ctr = DT thực hiện tr kỳ ( tháng)
chẳng hạn giá trị hđ lần lượt : 100tr; 300tr; 250tr thì DT thực hiện lần lượt là: 100tr*20%; 300tr*30%; 250tr*40%
sau đó tính tỷ trọng từng ctr = 100tr*20%/(100tr*20%+300tr*30%+250tr*40%), tương tự
và đó cũng là tỷ lệ phân bổ 627 cho các ctr.
hy vọng bạn sẽ hiểu.
 
Sửa lần cuối:
N

nguyendanghung57

Sơ cấp
11/10/11
21
0
0
37
Hà Nôi
Giá trị công trình và bạn phải ước tính doanh thu của các công trình thực hiện trong kỳ. rùi áp dụng tỷ trọng = DT từng ctr/tổng DT các ctr ( công trình thực hiện trong kỳ ), tỷ trọng đó cũng là tỷ lệ phân bổ cho tk 627
ví dụ: trong kỳ có 3 ctr thực hiện lần lượt là:20%; 30%, 40%
bạn lấy giá trị theo hđồng x tỷ lệ thực hiện ctr = DT thực hiện tr kỳ ( tháng)
chẳng hạn giá trị hđ lần lượt : 100tr; 300tr; 250tr thì DT thực hiện lần lượt là: 100tr*20%; 300tr*30%; 250tr*40%
sau đó tính tỷ trọng từng ctr = 100tr*20%/(100tr*20%+300tr*30%+250tr*40%), tương tự
và đó cũng là tỷ lệ phân bổ 627 cho các ctr.
hy vọng bạn sẽ hiểu.
Hì. Cảm ơn bạn ! Nhưng hình như bạn hiểu nhầm 1 chút. Công ty mình không phải công ty hoạt động về xây dựng, và mình xây dựng để hình thành nên tài sản của công ty bạn ah ! :D
 
hathuy271

hathuy271

Hand by hand
Hì. Cảm ơn bạn ! Nhưng hình như bạn hiểu nhầm 1 chút. Công ty mình không phải công ty hoạt động về xây dựng, và mình xây dựng để hình thành nên tài sản của công ty bạn ah ! :D
mình nghĩ việc phân bổ thì đâu có khác nhau. miễn sao cho hợp lý và nhất quán. vì đó là cái chung cho tất cả các hạng mục, chứ chẳng lẽ bạn có tổng 627 cho tất vào 1 hạng mục sao. vậy nên bạn phải tách mà tách cũng phải theo tiêu thức nhất quán và phù hợp.
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều