Mình mua hàng về để sản xuất nhưng lượng hàng sản xuất không hết mình đem bán cho một đơn vị khác, vậy trên sổ kho 152, số hàng hóa còn lại mình lại cho sang sổ 156 phải không ah. giúp mình với.
Uhm để phân biệt số hàng này thì bạn nên kết chuyển phần hàng bán từ 152 sang 156 và khi bán thì xuất hóa đơn, đồng thời kết chuyển doanh thu - giá vốn cho hợp lý.
Nhưng mình đang băn khoăn nếu cuối năm mà mình chốt sổ 152, và 156 rồi sang năm muốn bán vật liệu đi thì mình làm thế nào? chẳng nhẽ lại mua cái khác để bán mà trong kho thì lại còn nhiều.
Mình mua hàng về để sản xuất nhưng lượng hàng sản xuất không hết mình đem bán cho một đơn vị khác, vậy trên sổ kho 152, số hàng hóa còn lại mình lại cho sang sổ 156 phải không ah. giúp mình với.
Không cần bạn à, phần bán bạn cứ nghi N632/Có 152 luôn, không vấn đề gì cả
Khi nào bạn bán thì lúc đó bạn chuyển 152 thành 156 rồi tính giá vốn để xuất, đơn giản.
152 và 156 có thể chuyển đổi qua lại cho phù hợp với thực tế đơn vị sản xuất kinh doanh.
Vậy như thế thì bán nguyên vật liệu rồi đúng không bạn, nó lại trùng với bán phế liệu nhỉ, giá thì khác nhau.
Như vậy khi mình bán thì có 2 bút toán Nợ 156/ có 152. Nợ 632 /co 156. Như thế này đúng không?