Bên em ngành nghề kinh doanh là lập trình mạng, hóa đơn xuất ra và hóa đơn đầu vào vừa chịu thuế và vừa không chịu thuế. Em gửi file đính kèm bên dưới, các bác bớt chút thời gian xem và sửa giúp em với ạ. Không có nhiều đâu ạ. Em cám ơn.
Thế công ty mình có cái hóa đơn đầu vào là hóa đơn gtgt :tên hàng hóa là nâng cấp phần mềm, ở phần thuế suất ko thấy ghi gì cả, theo mình hiểu thì đó là mặt hàng ko chịu thuế.Vậy có cần khai ko, mà nếu kê khai thì kê khai vào mục nào.Cty mình nâng cấp phần mềm để dùng mà
Mình đang mắc một vấn đề, mong mọi người chỉ giúp
- Bên mình T5/2014 có phát sinh 02 hóa đơn mua phần mềm kế toán, loại HĐ là HĐ GTGT, nhưng phần thuế GTGT là 0đ
- Mình đã kê khai vào mục 1: HH DV dùng riêng cho SXKD..... đủ điều kiện khấu trừ T5/2014, nhưng người quản lý Thuế bên mình gọi điện báo kê khai như thế là sai, mình có hỏi nếu ko kê khai vào mục 1 thì kê khai vào mục nào? thì quản lý thuế của mình không nói và bảo mình cứ về tìm hiều đi!
Có bạn nào biết về vấn đề này không? xin trả lời giúp mình, nếu có quy định rõ ràng thì theo thông tư nào?
Theo mình thì kê khai trên chỉ tiêu 1. Hàng hóa dịch vụ dùng riêng cho SXKD và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ không kê khai , nộp thuế gtgt đủ điều kiện khấu trừ thuếCác bác cho em hỏi, giờ là HTKK 3.3.7 rồi Công ty em SXKD mặt hàng chịu thuế, mua phần mềm kê khai BHXH không chịu thuế thì e kê hóa đơn đó vào mục nào cho đúng ạ? Em cảm ơn!
Bạn tìm hiểu thử xem, trước mình cũng có gặp trường hợp này thì được hướng dẫn như vậy đó bạn. Vẫn kê khai bình thườngủa vậy hóa đơn đầu vào không có thuế VAT vẫn phải kê khai hả anh chị, em trước giờ không có thuế thì em không kê khai vào, vậy có bị sao không anh chị,