Hạch toán chi phí hàng khuyến mại

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi Pham Cong, 21 Tháng tư 2006.

2,610 lượt xem

  1. Pham Cong

    Pham Cong Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TP HCM
    Chào các anh chị Webketoan
    Công ty em là một công ty kinh doanh về mỹ phẩm.
    Nhằm thúc đẩy bán hàng cty đã mua một số tủ trưng hàng để tặng cho đại lý.
    Không biết em hạch toán như thế này có đúng không
    Khi mua 05 tủ trị giá 10.000.000đ
    N 142/ C111 10.000.000đ
    Khi xuất 01 tủ tặng khách hàng em ghi:
    N 641/C 142 2.000.000đ
    * Em ghi như vậy có được không ? có bắt buộc phải đưa vào 156 không ?
    * Em đã lỡ hạch tóan như vậy nếu không được thì phải sửa như thế nào.
    Xin nhờ các anh chị chỉ giúp.
    Xin cảm ơn rất nhiều
     
    #1
  2. Tralipton

    Tralipton Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HCMC, VN
    Vậy là sổ sách kế toán không có quản lý TS này Sao?. Chuyển cho đơn vị sự dụng thực chất là 1 công cụ của mình.
    Vì chưa đủ yếu tố cấu thành TSCĐ nên nó là công cụ dụng cụ.
    nên ta đưa vào CCDC? theo mình

    khi mua No 153 /Co 111 10tr , dong thoi mo so theo dõi CCDC nay
    Khi xuất Nơ 142/ C153

    cuoi ky phân bổ: No641/co 142: 2t.

    Ket qua PS trong ky nhu sau:

    TK: 153 no 10tr co 10tr
    TK:142 No 10tr co 2tr
    TK: 641 No 2tr
     
    #2
  3. Pham Cong

    Pham Cong Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TP HCM
    Cám ơn Tralipton
    nhưng mình không biết có thể coi nó là công cụ dụng cụ không bởi vì thực tế mình không sử dụng mà là tặng cho khách hàng.
     
    #3
  4. BUI CHI THANH

    BUI CHI THANH Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    VUNG TAU
    Bạn có thể làm cả 2 cách . nhưng đúng nhất là :
    khi mua hàng
    Nợ : 133
    Nợ : 153
    có : 111 100tr
    Khi Giao hàng KM
    Nợ 641
    có 153
    Tháng kết xuất giao hàng cho khách vẫn làm như thế .
    Nợ 641
    CÓ 153
    không càn đưu vào chi phí trả trước Ngắn hạn làm chi em à !
     
    Last edited: 21 Tháng tư 2006
    #4
  5. Nguyen Tu Anh

    Nguyen Tu Anh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    5,609
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà Nội - TP. HCM
    Mình không sử dụng nhưng mình có nhập kho không hả mình? Mình tặng cho khách hàng tức là mình sử dụng rồi đấy thôi. Sử dụng có nhiều mục đích mà.

    Mình xem hướng dẫn cách hạch toán của bạn BUI CHI THANH nhé! [​IMG]
     
    #5
  6. pussycat

    pussycat Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Da Nang
    mình cũng đồng ý với ý kiến của anh Thanh.Vì hàng hóa là sp mà DN mua về để bán ra trong kì.Trường hợp này bạn đâu có bán cho KH đâu,đúng ko nè
     
    #6
  7. Pham Cong

    Pham Cong Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TP HCM
    Cảm ơn các thành viên của Webketoan rất nhiều !
     
    #7
  8. HongAC

    HongAC Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Thanh pho Vinh, NA
    Tất cả các phương án đều đúng, nhưng nếu việc hạch toán vào 641 mà làm tăng chi phí, cuối tháng kết quả kinh doanh lỗ thì thề nào, trong khi cái 1 cái tủ đó có thể dùng trong nhiều tháng vạy tại sao không dàn trải chi phí cho nhiều tháng đó !?. Phan Công nên kết hợp cách của mình với bà Thanh sẽ uyển chuyển hơn
     
    #8

Chia sẻ trang này