L
mọi ng ah,cho em hỏi một chút.em kê khai một hóa đơn đầu vào của tháng 10 nhầm sang mục 5 (ko hạch toán trên tờ khai 01).Giờ đã kê khai bổ sung, nhưng ko làm tăng, giảm số thuế vì chỉ thay đổi giá trị của mặt hàng mua vào.Vì vậy,cũng ko có 01/KHBS nhưng nộp lại bản khai tháng 10 lần 1 này, cơ quan thuế có hỏi j ko nhỉ, vì ko có bản khai bổ sung(do ko phát sinh chênh lệch thuế nên hệ thống ko in 01-KHBS), nên em ko biết giải trình thế nào.mọi ng chỉ giùm em với

