L
Chào các anh/chị!
Công ty mình là chủ đầu tư dự án, có ký hợp đồng tư vấn thiết kế với Công ty thiết kế A.
- Tháng 1 năm 2011, cty thiết kế A có xuất hóa đơn cho bên cty mình trị giá 110tr ( thuế VAT 10tr). Phần thuế này công ty mình đã kê khai và khấu trừ.
- Tháng 11 năm 2011, công ty mình chuyển nhượng dự án này cho chủ đầu tư khác. Như vậy, phần chi phí đã ghi nhận thì bị loại rồi, nhưng phần thuế GTGT 10tr mình đã khấu trừ thì có phải làm điều chỉnh giảm ko? hay vẫn được khấu trừ!
Các anh/chị vui lòng góp ý và nếu có văn bản nào hướng dẫn thì chỉ dùm nhé! Xin cám ơn !
Công ty mình là chủ đầu tư dự án, có ký hợp đồng tư vấn thiết kế với Công ty thiết kế A.
- Tháng 1 năm 2011, cty thiết kế A có xuất hóa đơn cho bên cty mình trị giá 110tr ( thuế VAT 10tr). Phần thuế này công ty mình đã kê khai và khấu trừ.
- Tháng 11 năm 2011, công ty mình chuyển nhượng dự án này cho chủ đầu tư khác. Như vậy, phần chi phí đã ghi nhận thì bị loại rồi, nhưng phần thuế GTGT 10tr mình đã khấu trừ thì có phải làm điều chỉnh giảm ko? hay vẫn được khấu trừ!
Các anh/chị vui lòng góp ý và nếu có văn bản nào hướng dẫn thì chỉ dùm nhé! Xin cám ơn !

