Sai lệch quá nhỏ, bạn không cần phải làm điều chỉnh nhé ! Sang tháng sau kê khai trên bảng kê HHDV mua vào, kê khai hóa đơn nào đó giảm đi 1 đơn vị, mục đích : Cuối năm tổng VAT được khấu trừ của 12 tháng trên 01/GTGT khớp với 1331 trên Báo Cáo Tài Chính ( sổ sách KT ).Trong đợt kê khai tháng thuế tháng 10. Mình kê khai 1 hóa đơn tiền điện. Nhưng do ko để ý phần thuế nó lại làm trong số lên 1 đơn vị. Giờ mình phải làm điều chỉnh thế nào các bác nhỉ. Các bác chỉ em với :|