V
Mình mới làm kế toán xây dựng có vấn đề này mình mong các bạn giải đáp giùm:
Công ty mình (B) nhận thi công toàn bộ công trình từ Nhà thầu chính (A)
Ngày 10/07/2011 Bên mình do thiếu vốn nên làm đề nghị bên A ký hợp đồng mua giúp bên mình kính dán, trị giá HĐ 2.145.865.000đ. Đồng thời bên mình ký hợp đồng với bên A mua lại KL kính dán trên
- Ngày 12/07/11 bên A tạm ứng tiền cho đơn vị cấp vật tư 400.000.000 đ
- Ngày 18/07/11 bên A tạm ứng tiền cho đơn vị cấp vật tư 400.000.000 đ
- Ngày 11/08/11 bên A thanh toán cho đơn vị ccvt 1.345.865.000 đ(đã đầy đủ hồ sơ)
- Ngày 17/08/11 Chủ đầu tư cấp tiền theo HSTT: 1.980.000.000 đ (Bên mình sẽ được nhận 97.3% HĐ khoán: 1.926.540.000đ)
- Ngày 20/08/11 bên A viết cấp kính cho bên mình.
Vậy tất các các nghiệp vụ trên mình phải hạch toán thế nào? (khi bên A cấp tiền cho đơn vị ccvt thi bên mình phải nhận nợ và chịu lãi)
Mong các bạn cho ý kiến, cuối năm rồi không biết làm thế nào nữa.
Công ty mình (B) nhận thi công toàn bộ công trình từ Nhà thầu chính (A)
Ngày 10/07/2011 Bên mình do thiếu vốn nên làm đề nghị bên A ký hợp đồng mua giúp bên mình kính dán, trị giá HĐ 2.145.865.000đ. Đồng thời bên mình ký hợp đồng với bên A mua lại KL kính dán trên
- Ngày 12/07/11 bên A tạm ứng tiền cho đơn vị cấp vật tư 400.000.000 đ
- Ngày 18/07/11 bên A tạm ứng tiền cho đơn vị cấp vật tư 400.000.000 đ
- Ngày 11/08/11 bên A thanh toán cho đơn vị ccvt 1.345.865.000 đ(đã đầy đủ hồ sơ)
- Ngày 17/08/11 Chủ đầu tư cấp tiền theo HSTT: 1.980.000.000 đ (Bên mình sẽ được nhận 97.3% HĐ khoán: 1.926.540.000đ)
- Ngày 20/08/11 bên A viết cấp kính cho bên mình.
Vậy tất các các nghiệp vụ trên mình phải hạch toán thế nào? (khi bên A cấp tiền cho đơn vị ccvt thi bên mình phải nhận nợ và chịu lãi)
Mong các bạn cho ý kiến, cuối năm rồi không biết làm thế nào nữa.

