M
Chào cả nhà !
Mình đang làm sổ sách kế toán theo QĐ 48, nhưng mình đang thắc mắc là Tk 154: CP SX KDDD, mình muốn mở chi tiết TK 154 thành 1541, 1542, 1547 mình không biết là các tài khoản chi tiết này có giống với 621, 622, 627 và nó có số dư cuối kỳ không? Và cáh hạch toán theo mình hiểu :
Khi xuất NVL sx :
Nợ 1541/ Có 152
Khi Sp hoàn thành không nhập kho, giao thẳng cho người mua :
Nợ 632/ Có 1541
...
Tương tự khi mình phân bổ Cp NC ( 1542 )
Còn TK 154 thì mình cộng phát sinh của 1541, 1542...làm như vậy có đúng không?
Cty mình sx theo đơn đặt hàng mà làm như vậy thì dài dòng quá,các anh chị nào có cao kiến chỉ giúp mình với.
Mình đang làm sổ sách kế toán theo QĐ 48, nhưng mình đang thắc mắc là Tk 154: CP SX KDDD, mình muốn mở chi tiết TK 154 thành 1541, 1542, 1547 mình không biết là các tài khoản chi tiết này có giống với 621, 622, 627 và nó có số dư cuối kỳ không? Và cáh hạch toán theo mình hiểu :
Khi xuất NVL sx :
Nợ 1541/ Có 152
Khi Sp hoàn thành không nhập kho, giao thẳng cho người mua :
Nợ 632/ Có 1541
...
Tương tự khi mình phân bổ Cp NC ( 1542 )
Còn TK 154 thì mình cộng phát sinh của 1541, 1542...làm như vậy có đúng không?
Cty mình sx theo đơn đặt hàng mà làm như vậy thì dài dòng quá,các anh chị nào có cao kiến chỉ giúp mình với.

