nhập hàng và phiếu chi

  • Thread starter hoacomay22
  • Ngày gửi
H

hoacomay22

Sơ cấp
12/12/11
16
2
3
39
hai duong
mình hỏi câu này thật là ngớ ngẩn nhưng mà mình ko biết tí tẹo gì về kế toán mong các bạn thông cảm cho mình nhé. mình chưa biết định khoản thế nào nữa.hic. hic.
công ty mình là công ty TM buôn bán VPP , mỗi mình làm kế toán thôi . công ty mới mua một lô hàng đã có hóa đơn GTGT. như vậy là mình phỉa làm phiếu nhập, nhưng mà mình ko biết bút toán thế nào khi mà có phiéu nhập và mình có viết phiếu chi tiền cho người mua hàng dó thì mình định khoản thế nào trên phiếu chi đó, còn nữa. khi mình cũng xuất lô hàng đó thì mình có xuất hóa đơn và có thu tiền về thì trên phiếu thu mình phải định khoản ra sao và khi có phiếu xuát thì mình phải làm thế nào? mình đã làm thử bút toán rồi các bạn xem có đúng kô . cho mình ý kiến nhé.
+ Khi nhập hàng về
Nợ 1331
Nợ 156
có 331
+ khi viết phiếu chi cho người mua hàng đó
Nợ 331
có 111
+ khi xuất hàng có phiếu xuất
nợ 632
có 156
+ khi thu tiền về( khách hàng trả tiền ngay mà)
nợ 1111
có 511
có 33311
mình làm như vạy có đúng ko. các bạn giúp mình với nhé
cảm ơn các bạn nhiều
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hoacomay22

Sơ cấp
12/12/11
16
2
3
39
hai duong
Ðề: nhập hàng và phiếu chi

hic...từ trươc tới giờ mình toàn kô làm bút toán nhập kho và xuất kho mà chỉ làm bút toán thu và chi thôi, nghĩa là khi hàng về mình làm bút toán thẳng luôn là nợ 156, nợ 1331 có 1111 và khi mình xuát thì làm là nợ 1111 có 33311 có 5111 mình phán ánh luôn trên phiếu thu và chi mà. ko biết làm vậy có đúng ko nữa. trong khi đó mình vẫn làm phiếu xuát nhập bình thường mà tiện đay cho mình hỏi là nếu là CCDC thì có làm bút toán tương tự như vậy ko
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Ðề: nhập hàng và phiếu chi

Trường hợp mà bạn đã định khoản ở trên là khi bán/mua hàng hóa chưa thanh toán ngay. Nhưng thực tế thì có khi đơn vị mua/bán hàng hóa vẫn thanh toán ngay, khi đó ko phải qua các tài khoản phải trả/phải thu nữa mà hạch toán vào tài khoản thanh toán (111, 112) luôn.
- Mua hàng:
Nợ TK 156
Nợ TK 1331
Có TK 111
- Bán hàng:
Phản ánh giá vốn: Nợ TK 632/Có TK 156
Phản ánh doanh thu:
Nợ TK 111
Có TK 5111
Có TK 3331
Bạn vẫn lập phiếu xuất kho/nhập kho bình thường thôi.
Nếu là CCDC thì thay vì phản ánh vào TK 156, bạn phản ánh vào TK 153.
 
Q

quytda

Cao cấp
10/11/08
1,148
3
38
055
Ðề: nhập hàng và phiếu chi

mình hỏi câu này thật là ngớ ngẩn nhưng mà mình ko biết tí tẹo gì về kế toán mong các bạn thông cảm cho mình nhé. mình chưa biết định khoản thế nào nữa.hic. hic.
công ty mình là công ty TM buôn bán VPP , mỗi mình làm kế toán thôi . công ty mới mua một lô hàng đã có hóa đơn GTGT. như vậy là mình phỉa làm phiếu nhập, nhưng mà mình ko biết bút toán thế nào khi mà có phiéu nhập và mình có viết phiếu chi tiền cho người mua hàng dó thì mình định khoản thế nào trên phiếu chi đó, còn nữa. khi mình cũng xuất lô hàng đó thì mình có xuất hóa đơn và có thu tiền về thì trên phiếu thu mình phải định khoản ra sao và khi có phiếu xuát thì mình phải làm thế nào? mình đã làm thử bút toán rồi các bạn xem có đúng kô . cho mình ý kiến nhé.
+ Khi nhập hàng về
Nợ 1331
Nợ 156
có 331
+ khi viết phiếu chi cho người mua hàng đó
Nợ 331
có 111
+ khi xuất hàng có phiếu xuất
nợ 632
có 156
+ khi thu tiền về( khách hàng trả tiền ngay mà)
nợ 1111
có 511
có 33311
mình làm như vạy có đúng ko. các bạn giúp mình với nhé
cảm ơn các bạn nhiều
Sao bạn ko hoạch toán bán hàng qua tk 131(N131/C511,33311),sau đó làm phiếu thu N111/C131,sau này cần đối chiếu công nợ hay muốn biết KH nào đó thường sử dụng mặt hàng nào thì vào tk 131 của khách đó lọc ra cho nó dễ,theo dõi công nợ cũng ok luôn.
 

Xem nhiều