mãi đến tháng 12 nhà cung cấp mới xuất hóa đơn là sao bạn ? Bạn nói cụ thể hơn đc ko ?Cả nhà cho e hoi. Cty e làm DV cho thuê tên mièn. Tư tháng 3 đên T12 /2011 kế toán xuất HD bán ra
nhưng mãi đến T12/2011 nhà cung cấp mới xuất HD .Vây cái này hạch toán sau cả nhà, sau để tính được giá vốn
T5 bạn hạch toán nguyên tiền hàng, đến T6 thì hạch toán thêm thuế là OK!Cty mình cũng phát sinh trường hợp tương tự: Hàng về nhập kho T5, đến T6 bên bán mới đưa hóa đơn nhưng ngày trên hóa đơn là của T5. Vậy mình phải hạch toán làm sao cho khớp giữa sổ sách và tờ khai thuế GTGT của T5 và T6?
Bạn đưa vô 338 đi, hoặc bạn tạo ra cái TK 3312: Trung gian nhận hàng chưa nhận hóa đơn, bạn cứ hạch toán vào đó để khi hóa đơn về thì bạn clear nó đi bằng N3312/ C3311.Cty mình cũng phát sinh trường hợp tương tự: Hàng về nhập kho T5, đến T6 bên bán mới đưa hóa đơn nhưng ngày trên hóa đơn là của T5. Vậy mình phải hạch toán làm sao cho khớp giữa sổ sách và tờ khai thuế GTGT của T5 và T6?