Kế toán công ty giao nhận vận tải

  • Thread starter hien nguyenthi
  • Ngày gửi
hien nguyenthi

hien nguyenthi

Sơ cấp
22/7/11
34
0
0
37
hà đông
em chào mọi người trong diễn đàn nhé. Cuối năm bận rùi nên cuống hết cả lên các anh chị giúp e với na.
Công ty e là cty giao nhận vận tải, bên e chỉ là trung gian khai thác các hợp đồng. khi có lô hàng cần vận chuyển bên e sẽ nhận và sẽ thuê 1 cty khác vận tải. e có 1 hóa đơn đầu vào các loại phí thu hộ hãng tàu của cty vận tải bây h công ty e sẽ xuất hóa đơn đúng với số tiền đó cho kh. vậy trên hóa đơn đó e cũng xuất với nội dung thu hộ hãng tàu phải ko ah? hay là chỉ ghi các loại phí và tính vào chi phí trực tiếp của cty e. em vẫn định khoản vào 154 rùi kết chuyển sang 632. HĐ đầu ra vẫn ghi nhận DT theo số tiền đó có được ko ah.
E có điều nữa mún hỏi các a/c là bình thường chi phí phục vụ cho 1 lô hàng em đưa vào tk 154 và cuối tháng kết chuyển sang 632 để ghi nhận giá vốn. nhưng có những lô hàng phải mất mấy tháng mới hoàn thành, chi phí cho nó thì cũng chia ra cho mấy tháng. vậy e có đc kết chuyển giá vốn lô hàng đó mỗi tháng ko? em đã kết chuyển hết rồi vậy nên bây h hết năm mà lô hàng đó vẫn chưa xong thì các báo cáo phải làm sẽ ảnh hưởng ntn? Anh chị nào biết về mảng Logistics này thì giúp e với nhé. em cảm ơn rất nhiều
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hien nguyenthi

hien nguyenthi

Sơ cấp
22/7/11
34
0
0
37
hà đông
Ðề: kế toán công ty giao nhận vận tải

sao ko ai trả lời giúp em thế? sắp phải làm các báo cáo rùi nên ai bít thì chỉ giúp em với na. em cảm ơn mọi người nhìu lắm
 
levanton

levanton

Cao cấp
Ðề: kế toán công ty giao nhận vận tải

em chào mọi người trong diễn đàn nhé. Cuối năm bận rùi nên cuống hết cả lên các anh chị giúp e với na.
Công ty e là cty giao nhận vận tải, bên e chỉ là trung gian khai thác các hợp đồng. khi có lô hàng cần vận chuyển bên e sẽ nhận và sẽ thuê 1 cty khác vận tải. e có 1 hóa đơn đầu vào các loại phí thu hộ hãng tàu của cty vận tải bây h công ty e sẽ xuất hóa đơn đúng với số tiền đó cho kh. vậy trên hóa đơn đó e cũng xuất với nội dung thu hộ hãng tàu phải ko ah? hay là chỉ ghi các loại phí và tính vào chi phí trực tiếp của cty e. em vẫn định khoản vào 154 rùi kết chuyển sang 632. HĐ đầu ra vẫn ghi nhận DT theo số tiền đó có được ko ah.
E có điều nữa mún hỏi các a/c là bình thường chi phí phục vụ cho 1 lô hàng em đưa vào tk 154 và cuối tháng kết chuyển sang 632 để ghi nhận giá vốn. nhưng có những lô hàng phải mất mấy tháng mới hoàn thành, chi phí cho nó thì cũng chia ra cho mấy tháng. vậy e có đc kết chuyển giá vốn lô hàng đó mỗi tháng ko? em đã kết chuyển hết rồi vậy nên bây h hết năm mà lô hàng đó vẫn chưa xong thì các báo cáo phải làm sẽ ảnh hưởng ntn? Anh chị nào biết về mảng Logistics này thì giúp e với nhé. em cảm ơn rất nhiều

Chi khi nào hoàn thành, ghi nhận doanh thu mới kết chuyển giá vốn. Chư kết thúc thi vẫn đề chi phí sản xuát dở dang. Bạn gửi e mail về hộp thư iskata2001@yahoo.com đề được hỗ trợ thêm cho ngành vận tải giao nhận.
 
Sửa lần cuối:
hien nguyenthi

hien nguyenthi

Sơ cấp
22/7/11
34
0
0
37
hà đông
Ðề: kế toán công ty giao nhận vận tải

ai đã từng làm rùi thì chỉ luôn giúp e với được ko ah? cảm ơn anh levanton nhé nhưng anh có thể trả lời giúp em luôn các câu hỏi trên lên diễn đàn được ko? để cả nhà cùng tham khảo với nhé. thanks a nhìu
 
A

anhhoang02

Trung cấp
Ðề: kế toán công ty giao nhận vận tải

Giao vận :

1. Chi phí Vận chuyển

Thuê Công ty Ngoài vận chuyển Hoá đơn về :

N154 C331 : tiền
N1331 C331 : thuế


Các chi phí như thuê kho để lưu hàng hộ

Cũng thế N154 C331 Chi phí thuê kho

Chi phí Khấu hao
N154 C2141

2. Khi Xuất Hoá đơn cho công ty Mình vận chuyển hàng :

N131
C5113
C33311

Đồng thời kết chuyển giá vốn luôn
N632 C154 ;


Trả lời như bác @levanton là ok rồi.
 
kokomi

kokomi

Trung cấp
12/6/08
92
8
8
TP.HCM
Ðề: kế toán công ty giao nhận vận tải

Hi, Mình có vấn đề này nhở cả nhà giúp đỡ.
Cty mình cũng hđ lĩnh vực dịch vụ giao nhận này, vừa qua cơ quan Thuế có xuống quyết toán cty mình. Họ yêu cầu bên mình phải khấu trừ thuế nhà thầu khi thanh toán cho đại lí nước ngoài và nộp lại cho Kho bạc. Nhưng bên mình giải trình đây là chi phí phát sinh ở đầu nước ngoài ( cước VCQT, phí làm hàng, xếp dỡ, thủ tục HQ...) và tiêu thụ ở nước ngoài nên không thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu.
Bên mình cũng đã có công văn hỏi CQ thuế về vđề này nhưng họ vẫn khẵng định là phải khấu trừ nhưng kèm theo là câu " nếu Anh/Chị thấy mình làm đúng thì cứ làm, sau này nếu có chuyện gì xảy ra thì tự chịu trách nhiệm vì chúng tôi chỉ dựa trên câu chữ của công văn thôi chứ đâu có biết thực tế như thế nào mà trả lời chính xác đc..."
Mình cũng tham khảo công văn, thông tư nhưng thật sự còn khá mơ hồ.
Giúp mình với !!!!!
 

Xem nhiều