ACE cho minh hỏi. Công ty Đã hình thành TSCD trong tháng 11 và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng trong tháng 12 lại co hóa đơn về của việc xây dựng TSCD dó. Vậy thì những vật liệu này mình phải hạch toán vào đâu?
Bạn nên đưa thời gian bắt đầu sử dụng vào tháng 12 nếu trên hoá đơn ghi là tháng 12. nếu hoá đơn tháng về tháng 12 nhưng trên hoá đơn ghi ngày hoá đơn là tháng 11 thì bạn đưa vào sử dụng từ tháng 11.
Nếu tháng 11 bạn đã đưa vào sử dụng, xây dựng xong và đã hoàn thành rồi, các chi phí hóa đơn chưa về bạn có thể hạch toán theo kiểu trích trước chi phí Nợ 241/Có 335. khi nào hóa đơn về thì hoàn lại thôi Thân
Không biết như vậy có dược không nhỉ? Bạn đã làm bao giờ chưa? Vì mình xem cách hạch toán TK 335 lại không có hạch toán vấn đề này. Nhưng mình thấy cúng hợp lý? Các ACE có ai có ý kiến j không vậy? Thanks