Kế Toán Cước Vtqt

  • Thread starter tamhuynh
  • Ngày gửi
T

tamhuynh

Guest
19/1/06
200
0
0
45
ho chi minh
Chào các anh chị

Cty mình là cty giao nhận vận tải quốc tế, mình đang gặp rắc rối 2 vấn đề sau:

1,Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái

Cty mình thường nhờ đại lý nuớc ngoài thanh toán dùm tiền cước tàu hộ mình và họ phát hành hoá đơn để mình chuyển tiền cho họ.Vì có nhiều nghiệp vụ như thế này nên để đỡ phải theo dõi chênh lệch tỹ giả , mình đợi cho tới khi chuyển tiền cho họ mình mới ghi sổ kế toán mặc dù hoá đơn của họ mình đã nhận 1 hoăc 2 tháng trước đó ( để theo dõi mình ghi vào sổ riêng).Làm như vậy có được không? Nếu không, mình phải áp dụng kế toán chênh lệch tỷ giá ghi sổ theo hình thức nhập trước xuất trước hay bình quân gia quyến gì gì đó thì vất vả lắm phái không các anh chị ?

2, Cty mình cũng thường trả tiền handling fee và profit share cho đại lý nước ngoài.Cho mình hỏi là khi trả như vậy, mình có phải thu hộ thuế nhà thầu 5% khi các đại lý này chưa có văn phòng ở VN không.Họ có phải chịu khoàn thuế nào khác mà cty mình có nhiệm vụ phải giữ lại để nộp nhà nuớc không ?

Rất mong các anh chị chỉ giáo

Cám ơn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

tungson

Guest
23/7/05
674
1
0
Tp.HCM
tamhuynh nói:
Cty mình thường nhờ đại lý nuớc ngoài thanh toán dùm tiền cước tàu hộ mình và họ phát hành hoá đơn để mình chuyển tiền cho họ.Vì có nhiều nghiệp vụ như thế này nên để đỡ phải theo dõi chênh lệch tỹ giả , mình đợi cho tới khi chuyển tiền cho họ mình mới ghi sổ kế toán mặc dù hoá đơn của họ mình đã nhận 1 hoăc 2 tháng trước đó ( để theo dõi mình ghi vào sổ riêng).Làm như vậy có được không?
Phải làm theo thực tế phát sinh, có bao nhiêu khoản công nợ thì phải theo dõi chi tiết chênh lệch tỷ giá cho từng đó nghiệp vụ.

tamhuynh nói:
Nếu không, mình phải áp dụng kế toán chênh lệch tỷ giá ghi sổ theo hình thức nhập trước xuất trước hay bình quân gia quyến gì gì đó thì vất vả lắm phái không các anh chị ?
Tỷ giá thì liên quan gì đến nhập trước xuất trước đâu? Bạn chỉ cần có chứng từ ngân hàng, sổ theo dõi ngoại tệ, và sổ chi tiết công nợ bằng ngoại tệ là được rồi.
Chúc thành công.
 
T

tamhuynh

Guest
19/1/06
200
0
0
45
ho chi minh
Cám ơn Tùng Sơn

Nhưng khi mình nhân được hoá đơn nước ngoài, giả sử USD1.000, mình phải ghi sổ bằng tiền Việt đúng không ( có thể chọn tỷ giá bình quân liên ngân hàng.TD15.950). Một tháng sau mình trả khách hàng nước ngoài USD1,000 từ tiền gởi ngân hàng .Lúc này USD1.000 sẽ có tỷ giá khác rồi , dẫntới chênh lệch tỷ giá.Khi xuất 1.000 đô để trả, nếu doanh ngiệp áp dụng Nhập trước xuất trước ngoại tệ.Thí dụ trong TK 1122 còn USD3.000, trong dó có USD500 thu vào trước đây với tỷ giá 15.930VND/USD và USD2.500 vớt tỷ giá 15.960 VND/USD thì phài áp dụng hình thức nhập trước xuất trước để hạch toán cho USD1.000 này,kể cả CLTG nếu có.Nếu trong tháng mà có nhiều nghiệp vụ như thế này bạn thấy có khốn khổ không ? Rất mong nhận được ý kiến của bạn
 
T

tungson

Guest
23/7/05
674
1
0
Tp.HCM
tamhuynh nói:
Cám ơn Tùng Sơn

Nhưng khi mình nhân được hoá đơn nước ngoài, giả sử USD1.000, mình phải ghi sổ bằng tiền Việt đúng không ( có thể chọn tỷ giá bình quân liên ngân hàng.TD15.950). Một tháng sau mình trả khách hàng nước ngoài USD1,000 từ tiền gởi ngân hàng .Lúc này USD1.000 sẽ có tỷ giá khác rồi , dẫntới chênh lệch tỷ giá.
Giả sử khi nhận hoá đơn : 15.950 x 1.000 = 15.950.000
Khi gửi trả tiền : 16.000 x 1.000 = 16.000.000
(15.950.000 - 16. 000.000 = 50.000 (bị lỗ 50 ngàn)
Bạn hạch toán thế này :
- Ngày nhân hoá đơn : N156,627,152,... = 15.950.000
C331 = 15.950.000

- Khi thanh toán : N 331 = 15.950.000
N 413 = 50.000
C 112 = 16.000.000 (1.000usd)

Đối với các khách hàng khác đầu làm như vậy hết.

tamhuynh nói:
Khi xuất 1.000 đô để trả, nếu doanh ngiệp áp dụng Nhập trước xuất trước ngoại tệ.Thí dụ trong TK 1122 còn USD3.000, trong dó có USD500 thu vào trước đây với tỷ giá 15.930VND/USD và USD2.500 vớt tỷ giá 15.960 VND/USD thì phài áp dụng hình thức nhập trước xuất trước để hạch toán cho USD1.000 này,kể cả CLTG nếu có.Nếu trong tháng mà có nhiều nghiệp vụ như thế này bạn thấy có khốn khổ không ? Rất mong nhận được ý kiến của bạn

Như thế bạn tự làm bạn khổ rồi.
Bạn có nhiều khách hàng. Trong các khách hàng đó công nợ không dứt điểm vào cuối tháng. giả sử trong tháng mỗi khách hàng lặp lại công nợ nhiều lần, đến cuối tháng còn tồn đọng như sau:
Nợ khách hàng A : 1.000usd = 15.500.000
Nợ khách hàng B : 1.000usd = 15.800.000
Nợ khách hàng C : 1.000usd = 15.900.000
Đến cuối tháng, bạn phải đánh giá lại tỷ giá của các khoản nợ đó.
tổng số nợ trên sổ = 3.000usd = 47.200.000đ
Tỷ giá tại thời điểm đánh giá lại : 16.000/usd => 3.000usd = 48.000.000đ
Chênh lệch tỷ giá = 48.000.000 - 17.200.000 = 800.000 (bị lỗ 800.000đ)
- Bạn hạch toán : N413, C331 : 800.000 (Nên chi tiết cho cừng khách hàng)
Và diễn giải :Tăng nợ phải trả do chênh lệch tỷ giá tăng.

Okie rồi đó. Bây giờ sếp bạn nói bạn trả nợ hết cho khách hàng, Bạn hạch tóan:

N331(Chi tiết KH) : 48.000.000
C1122 : 48.000.000

Hết. Ngủ ngon.

Nếu công nợ không dứt điểm, cứ đánh giá lại hoài. thế thôi. Dễ không bạn?

Chúc thành công nhé.
 
T

tamhuynh

Guest
19/1/06
200
0
0
45
ho chi minh
Chào bạn Tùng Son

Rất là cảm kích khi bạn phải phải thức để trả lời.cám ơn bạn rất nhiều nhe.Mình có vài ý như thế này :

Chênh lệch tỷ giá trong kỳ:dùng TK635,515

Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm : dùng TK 4131 rồi xử lý ngay đưa vào 635,515

Nếu phát sinh tăng các TK vốn bằng tiền : phài thu , phải trả : dùng tỷ giá thực tế ngày giao dịch.Nếu phát sinh giảm : dùng tỷ giá ghi sổ

Do đó mình không thể hàng tháng đánh giá lại các khoản nợ đó được bạn à

Vấn đề là trong TK1122 của bạn , giả sử là USD10.000 thu được từ nhiều nguồn và qui đổi ra VNĐ các tỷ giá khác nhau.Một là áp dụng phương pháp bình quân gia quyền hoặc nhập trước xuất trước nếu như khoản tiền bạn thanh toán cho khách hàng giảm do chênh lệch tỷ giá.Thí dụ

khi bạn nhận hoá đơn USD2.000 của đại lý nước ngoài H bạn ghi sổ với tỷ giá 15.800

N627/... 15.800
C331 15.800

khi bạn thanh toán từ TK 1122 còn USD10.000 ( gồm USD1.000 thu được từ A tỷ giá 15.900, sau đó thu được từ B USD1.000 tỷ giá 15.850, rồi sau đó lả C USD8000 tỷ giá 15.800)

vậy nếu áp dụng nhập trước xuất trước khi thanh toán cho H USD2.00phải ghi
N331:2.000 X 15.800 ( tỹ giá ghi sổ)
N635 Khoản chênh lệch
C1112 (1.000 x 15.900) +(1.000 X15.850)

Bạn thấy nếu trong tháng nhiều nghiệp vụ như vậy mà áp dụng nhập trước xuất trước thì thật kinh khủng phải không


Chờ cao kiến của Sơn và các bạn khác nữa.Rất mong
 
T

tungson

Guest
23/7/05
674
1
0
Tp.HCM
tamhuynh nói:
Chào bạn Tùng Son

Rất là cảm kích khi bạn phải phải thức để trả lời.cám ơn bạn rất nhiều nhe.Mình có vài ý như thế này :

Chênh lệch tỷ giá trong kỳ:dùng TK635,515

Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm : dùng TK 4131 rồi xử lý ngay đưa vào 635,515

Dùng tài khoản 413 rồi mỗi cuối tháng K/C vào 635 , 515 - hoặc đưa hẳn vào 635, 515 là tuỳ. Nếu bạn đưa vào 413 thì sẽ theo dõi dược chi tiết các khoản chi phí TC và thu nhập TC trong tháng do vấn đề chênh lệch tỷ giá mang lại.



tamhuynh nói:
Nếu phát sinh tăng các TK vốn bằng tiền : phài thu , phải trả : dùng tỷ giá thực tế ngày giao dịch.Nếu phát sinh giảm : dùng tỷ giá ghi sổ

Do đó mình không thể hàng tháng đánh giá lại các khoản nợ đó được bạn à

Vấn đề là trong TK1122 của bạn , giả sử là USD10.000 thu được từ nhiều nguồn và qui đổi ra VNĐ các tỷ giá khác nhau.Một là áp dụng phương pháp bình quân gia quyền hoặc nhập trước xuất trước nếu như khoản tiền bạn thanh toán cho khách hàng giảm do chênh lệch tỷ giá.Thí dụ

khi bạn nhận hoá đơn USD2.000 của đại lý nước ngoài H bạn ghi sổ với tỷ giá 15.800

N627/... 15.800
C331 15.800

khi bạn thanh toán từ TK 1122 còn USD10.000 ( gồm USD1.000 thu được từ A tỷ giá 15.900, sau đó thu được từ B USD1.000 tỷ giá 15.850, rồi sau đó lả C USD8000 tỷ giá 15.800)

vậy nếu áp dụng nhập trước xuất trước khi thanh toán cho H USD2.00phải ghi
N331:2.000 X 15.800 ( tỹ giá ghi sổ)
N635 Khoản chênh lệch
C1112 (1.000 x 15.900) +(1.000 X15.850)

Bạn thấy nếu trong tháng nhiều nghiệp vụ như vậy mà áp dụng nhập trước xuất trước thì thật kinh khủng phải không


Chờ cao kiến của Sơn và các bạn khác nữa.Rất mong


Mình cũng mong nhận được ý kiến của các bạn khác nữa.
Mình đã làm như thế nhiều rồi. và đã quyết toán thuế vài lần nhưng họ okie và không nói gì.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA