Phân bổ giá trị công cụ dụng cụ

  • Thread starter ekip28
  • Ngày gửi
E

ekip28

Sơ cấp
1/2/10
2
0
1
Hà Nội
Năm nay e mới làm báo cáo tài chính, chị kế toán trước làm cho cty e h về quê đổi số đt e ko thể liên hệ được, cty e nhờ chị ý làm cho BCTC từ năm 2007 - 2010, e đang làm đến mục phân bổ giá trị công cụ dụng cụ mà e chưa hiểu chị ý đã phân bổ như thế nào ạ, số liệu như thế này
Trong sổ cái các năm từ 2007-2010 phần tk 153 có ghi
Năm 2007: ngày 2/7 mua bàn ghế N 1.909.089
ngày 5/12 mua máy ảnh KTS N 2.900.000
Số dư cuối năm N 4.809.089

Năm 2008: Số dư đầu năm N 4.809.089
ngày 16/8 mua máy in N 1.966.667 phân bổ 2008 C 1.603.030
Số dư cuối năm N 5.172.726

Năm 2009: Số dư đầu năm N 5.172.726
phân bổ 2009 C 2.258.586
Số dư cuối năm N 2.914.140

Năm 2010: Số dư đầu năm N 2.914.140
Ngày 5/8 mua điện thoại di động N 1.718.182
phân bổ 2010 C 2.759.722
Số dư cuối năm N 1.872.600
Em đang không hiều là chị ý làm thế nào để ra các con số C 1.603.030 , C 2.258.586, C 2.759.722 ở trên, các bác giúp e với ạ, e xin cảm ơn ạ
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
K

kiemtoangocviet

Sơ cấp
24/11/09
20
0
0
tphcm
Ðề: Cho e hỏi vể phần phân bổ giá trị công cụ dụng cụ với ạ

Chào bạn,
Bạn phải xin cho được bảng phân bổ, (tìm thử trong máy xem còn không nhé) còn nếu không có bảng phân bổ thì tự ngồi lập thử và đưa thử vào, thường thời gian phân bổ kế toán thích dùng là 2 năm. Tuy nhiên kế toán cũ của bạn dùng sai tài khoản rồi, 153 là hàng tồn kho (công cụ dụng cụ nằm trong kho), không phải là tài khoản có thể dùng để phân bổ mà phải sử dụng phiếu xuất để xuất nguyên cái hoặc nguyên bộ, nếu kế toán cũ hạch toán đúng sẽ phải xuất từ 153 sang 142, 242 sau đó mới phân bổ từ 142, 242 sang chi phí. Bạn cũng chưa ghi rõ là ghi nợ 153 đối ứng gì và có 153 đối ứng gì nên mình chỉ phán đoán và trả lời được như vậy thôi
Thân.
 
E

ekip28

Sơ cấp
1/2/10
2
0
1
Hà Nội
Ðề: Cho e hỏi vể phần phân bổ giá trị công cụ dụng cụ với ạ

Chào bạn,
Bạn phải xin cho được bảng phân bổ, (tìm thử trong máy xem còn không nhé) còn nếu không có bảng phân bổ thì tự ngồi lập thử và đưa thử vào, thường thời gian phân bổ kế toán thích dùng là 2 năm. Tuy nhiên kế toán cũ của bạn dùng sai tài khoản rồi, 153 là hàng tồn kho (công cụ dụng cụ nằm trong kho), không phải là tài khoản có thể dùng để phân bổ mà phải sử dụng phiếu xuất để xuất nguyên cái hoặc nguyên bộ, nếu kế toán cũ hạch toán đúng sẽ phải xuất từ 153 sang 142, 242 sau đó mới phân bổ từ 142, 242 sang chi phí. Bạn cũng chưa ghi rõ là ghi nợ 153 đối ứng gì và có 153 đối ứng gì nên mình chỉ phán đoán và trả lời được như vậy thôi
Thân.

Hix, bác ơi, ko có bảng phân bổ ạ, file mềm ko có mà chỉ có các sổ đã được in ra thôi, h e lại ko liên hệ được với cả chị kế toán trước, các tài khoản đối ứng bên phần ghi có là 642 bác ạ, còn nợ ghi đối ứng là 111 ạ
 
D

dunghienlinh

Trung cấp
Ðề: Cho e hỏi vể phần phân bổ giá trị công cụ dụng cụ với ạ

Đầu tiên bạn phải làm nháp các số liệu chị KT trước làm.
GT ccdc nhỏ thường xuất dùng trong một kỳ kế toán từ 12 tháng-1 tháng, vì bạn đang đưa con số rất chung chung là số dư cuối các năm là…… số dư trên TK 153 hay TK 142, hoặc 242 nên mình không thể tư vấn cụ thể cho bạn được.Bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình mình sẽ nói cụ thể từng trường hợp với bạn số ĐT của mình 01257 99 17 28
 
E

ekip28

Sơ cấp
1/2/10
2
0
1
Hà Nội
Ðề: Phân bổ giá trị công cụ dụng cụ

Thanks các bác ah, e đã hiểu rùi ạ
 
T

TrinhLTT

Guest
Ðề: Phân bổ giá trị công cụ dụng cụ

Thanks các bác ah, e đã hiểu rùi ạ
Tốt nhất bạn tìm lại trong máy thử còn bảng phân bổ do kế toán trước để lại ko?
Những con số dư nợ như trên rất khó kiểm tra và làm báo cáo năm được.
 

Xem nhiều