Tình hình thực hiện NV với NSNN...?

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi tuy, 8 Tháng năm 2006.

2,106 lượt xem

  1. tuy

    tuy Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Các thành viên! cho mình hỏi chút nhé!
    Đơn vị A:
    Từ tháng 01 đến tháng 03 có số thuế đầu vào là:5.000.000 đ và thuế đầu ra là 10.000.000đ, nghĩa là cuối tháng 03 (quí I) theo tờ khai thuế GTGT tháng 03, số thuế GTGT đvị này phải nộp là 5.000.000 đ và đvị đãn thực chi tiền mặt để nộp 5.000.000đ vào NSNN. Nhưng kể từ tháng 4 đến hết năm (31/12) số thuế đầu vào của mỗi tháng phát sinh luôn lớn hơn số thuế đầu ra P/sinh mỗi tháng, cụ thể là tính từ tháng 04 đến hết tháng 12 VAT đầu vào là 20.000.000 đ và thuế đầu ra là 10.000.000 đ.
    * ===> Như vậy, nếu xét cả năm thì VAT đầu vào là: 25.000.000 đ và thuế đầu ra là: 20.000.000 ----> cuối năm kết chuyển, đvị được khấu trừ 25.000.000đ còn 5.000.000 đ chuyển sang năm sau để khấu trừ tiếp (giả định là VAT đầu vào này có ct hợp pháp và đều được khấu trừ).
    - Nhưng nếu xét theo quí thì trong quí I đvị có số thuế phải nộp và đã nộp.
    Trường hợp này khi cuối năm làm quyết toán thuế GTGT và BCTC chúng ta xử lý thế nào đây?

    1. Trên quyết toán (Tờ khai điều chỉnh thuế GTGT năm), dòng cuối cùng "Số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau" sẽ là: 5.000.000 đ có đúng không các bạn?
    2. Khi ke khai Bảng : Tình hình thực hiện nghĩa vụ với NSNN mình phải kê sao cho đúng:

    - Số thuế phải nộp đầu kỳ: giả sử không có
    - Số thuế phát sinh
    + Phải nộp: là bao nhiêu? có phải là tổng ps CÓ của Tk 3331 hay là tổng PS CÓ TK 3331 rồi trừ đi số VAT đầu vào được khấu trừ?
    + Đã nộp: 5.000.000 đ có đúng không?
    - Số thuế phải nộp cuối kỳ: (5.000.000 đ) có đúng không? có nên ghi số âm vào dòng "Số thuế phải nộp cuối kỳ không?
     
    #1
  2. Cayman

    Cayman Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    3
    Nơi ở:
    HCM
    Bạn đang lập 1 tình huống giả định chưa đúng với công việc thực tế !

    Kết quả cuối cùng của trường hợp này : vào thời điểm cuối năm, bạn được khấu trừ 10.000.000 đ. Tổng số phải nộp là 5trđ, tổng số đã nộp là 5trđ và còn phải nộp = 0.

    Thân mến.
     
    #2
  3. tuy

    tuy Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn!
    Đúng vậy, đây là tình huống giả định nhưng mình nghĩ nó có thể xảy ra trong thực tế lắm chứ?!
    Mình chưa hiểu lắm ý bạn nói, nhưng theo mình:
    "Tình Hình Thực Hiện Nghịa Vụ với NSNN" được lập cho cả năm nên theo trường hợp trên cuối năm đvị sẽ được khấu trừ 20.000.000 còn lại 5.000.000 chuyển sang năm sau để khấu trừ tiếp, nhưng do đvị đã nộp 5.000.000 đ ở cuối quí I nên cuối cùng NN còn Nợ đvị là 10.000.000 đ, mình nghĩ thế không biết có đúng không? cách ghi vào Bảng kê khai thế nào mong các bác chỉ giúp?
     
    #3
  4. hong_nhien

    hong_nhien Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HCM
    Số đầu ra bạn đã nộp ở quý 1: giảm TK 3331: 5tr.
    Như vậy vào cuối năm: số dư trên 133 của bạn sẽ là : 10tr. Số phải nộp bằng 0
     
    #4

Chia sẻ trang này