Công ty mình là công ty Thương Mại,
- Thứ nhất :trong kỳ có phát sinh chi phí vận chuyển hàng bán đi tiêu thụ, mình có thuê xe của đơn vị vận chuyển, và Xuất hóa đơn cho cty mình . Số tiền 2.000.000, thuế 200.000 , Tổng TT 2.200.000đ
Mình định khoản : Nợ 6421 : 2.000.000, 1331 : 200.000, có TK : 1111 : 2.200.000đ.
Mình định khoản như trên có đúng ko?
- Thứ 2 trong tháng có 1 hóa đơn xăng dầu .Số tiền 2.000.000, thuế 200.000 ,Phí XD:50.000 Tổng TT 2.250.000đ
Nhưng bên mình lại ko có xe vận chuyển mà lại là đi thuê, nhưng bên thuê là cá nhân lại không xuất hóa đơn được. Vậy mình phải làm như thế nào để hóa đơn xăng dầu đó hợp lý, và nên hạch toán vào tài khoản nào?
Các bạn giúp mình với , mình đang làm BCTC cuối năm! Cảm ơn tất cả các bạn
- Thứ nhất :trong kỳ có phát sinh chi phí vận chuyển hàng bán đi tiêu thụ, mình có thuê xe của đơn vị vận chuyển, và Xuất hóa đơn cho cty mình . Số tiền 2.000.000, thuế 200.000 , Tổng TT 2.200.000đ
Mình định khoản : Nợ 6421 : 2.000.000, 1331 : 200.000, có TK : 1111 : 2.200.000đ.
Mình định khoản như trên có đúng ko?
- Thứ 2 trong tháng có 1 hóa đơn xăng dầu .Số tiền 2.000.000, thuế 200.000 ,Phí XD:50.000 Tổng TT 2.250.000đ
Nhưng bên mình lại ko có xe vận chuyển mà lại là đi thuê, nhưng bên thuê là cá nhân lại không xuất hóa đơn được. Vậy mình phải làm như thế nào để hóa đơn xăng dầu đó hợp lý, và nên hạch toán vào tài khoản nào?
Các bạn giúp mình với , mình đang làm BCTC cuối năm! Cảm ơn tất cả các bạn