EM chào cả nhà, e có 1 vấn đề mong các bác tư vấn giúp e với ah.
Em đang làm Sổ cái TK 112, bên e dùng hình thức Chứng từ ghi sổ.
Em lập chứng từ ghi sổ cho TK 112, phản ánh những gì mà sổ 111 chưa phản ánh (Có đối ứng với TK 112)
Nhưng khi lên sổ cái cho Tk 112 thì em sẽ phải làm như thế nào đối với những nghiệp vụ như là nộp tiền vào tài khoản ngân hàng?
Nếu k ghi thì Sổ 112 của e bị âm, nếu ghi thì có bị trùng lắp k ah?
Em đang làm Sổ cái TK 112, bên e dùng hình thức Chứng từ ghi sổ.
Em lập chứng từ ghi sổ cho TK 112, phản ánh những gì mà sổ 111 chưa phản ánh (Có đối ứng với TK 112)
Nhưng khi lên sổ cái cho Tk 112 thì em sẽ phải làm như thế nào đối với những nghiệp vụ như là nộp tiền vào tài khoản ngân hàng?
Nếu k ghi thì Sổ 112 của e bị âm, nếu ghi thì có bị trùng lắp k ah?

