Cho em hỏi về vấn đế kết chuyển chi phí!

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi Vi Tuyen, 13 Tháng năm 2006.

923 lượt xem

  1. Vi Tuyen

    Vi Tuyen Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh
    Chi phí 642, 641, 632,.... cuối kỳ thì kết chuyển 911. Tức là ta phải làm bút toán : Nợ 911
    Có 641 (642,642...).
    Nhưng hàng tháng em ko kết chuyển mà vẫn để số dư (em biết tài khoản loại 6 thì ko có số dư cuối kỳ) trong sổ cái...và đến cuối tháng thứ 3 của quý em mới làm bút toán kết chuyển. Theo các anh chị em làm như thế này có đúng ko? Rất mong được hồi âm sớm (gấp gấp).Xin hướng dẫn dùm em với. Chân thành cảm ơn.:wall:
     
    #1
  2. BUI CHI THANH

    BUI CHI THANH Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    VUNG TAU
    em làm như vậy vẫn được như phải ghi rỏ kỳ kế toán là quý (3 tháng mới tính lải lổ và lên báo cáo tài chính)
     
    #2

Chia sẻ trang này