Cả nhà ơi, đã ai xử lý tình huống thế này chưa ạ, xin góp ý giúp em vấy:
Em kiểm tra sổ sách Công ty, em phát hiện vấn đề như sau:
Có 1 hóa đơn phần mềm và 1 hóa đơn phần cứng được lập từ tháng 09/2010, cuối năm đã lập báo cáo tài chính và ghi nhận doanh thu trong năm.
Sang tháng 5/2011, công ty làm biên bản hủy hóa đơn với lý do viết sai, đã lập biên bản, đã kê khai bổ sung giảm doanh thu trên tờ khai thuế, cơ quan thuế đã chấp nhận.
Sau đó, công ty lại lập lại hai hóa đơn trên vào tháng 5/2011.
Vậy, giờ em phải sử dụng những bút toán nào để phản ánh các nghiệp vụ trên ạ?
Mong cả nhà chỉ giáo, vụ này em khó nuốt quá!
Thanks cả nhà nhiều nhiều!
:thanx::thanx::thanx::thanx::thanx:
Em kiểm tra sổ sách Công ty, em phát hiện vấn đề như sau:
Có 1 hóa đơn phần mềm và 1 hóa đơn phần cứng được lập từ tháng 09/2010, cuối năm đã lập báo cáo tài chính và ghi nhận doanh thu trong năm.
Sang tháng 5/2011, công ty làm biên bản hủy hóa đơn với lý do viết sai, đã lập biên bản, đã kê khai bổ sung giảm doanh thu trên tờ khai thuế, cơ quan thuế đã chấp nhận.
Sau đó, công ty lại lập lại hai hóa đơn trên vào tháng 5/2011.
Vậy, giờ em phải sử dụng những bút toán nào để phản ánh các nghiệp vụ trên ạ?
Mong cả nhà chỉ giáo, vụ này em khó nuốt quá!
Thanks cả nhà nhiều nhiều!
:thanx::thanx::thanx::thanx::thanx:

