Doanh thu phải chia trong hợp đồng hợp tác kinh doanh hạch toán như thế nào?

  • Thread starter Duong kim Phuong
  • Ngày gửi
D

Duong kim Phuong

Guest
4/8/09
2
0
0
67
Quan Go Vap - TPHCM
Các bạn ơi xin chỉ giúp, công ty mình ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với công ty B theo phương thức chia theo doanh thu, hàng tháng công ty B xuất hoá đơn cho công ty mình ghi nhận số doanh thu họ được chia, mình sẽ hạch toán khoản doanh thu đã chia này như thế nào? Rất mong được giúp, cám ơn nhiều.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
ketoan acs

ketoan acs

Cao cấp
Ðề: Doanh thu phải chia trong hợp đồng hợp tác kinh doanh hạch toán như thế nào?

Các bạn ơi xin chỉ giúp, công ty mình ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với công ty B theo phương thức chia theo doanh thu, hàng tháng công ty B xuất hoá đơn cho công ty mình ghi nhận số doanh thu họ được chia, mình sẽ hạch toán khoản doanh thu đã chia này như thế nào? Rất mong được giúp, cám ơn nhiều.

Khi công ty bạn bán sản phẩm: Nợ 111, 131.../có 338, 3331
Ghi nhận doanh thu vào công ty của bạn: Nợ 338/có 511
Nhận hoá đơn do công ty đối tác xuất cho công ty bạn: Nợ 338, 3331 (nếu có)/có 338
Thanh toán tiền cho công ty đối tác: Nợ 338/có 111, 112
 
D

Duong kim Phuong

Guest
4/8/09
2
0
0
67
Quan Go Vap - TPHCM
Ðề: Doanh thu phải chia trong hợp đồng hợp tác kinh doanh hạch toán như thế nào?

Rất cám ơn hướng dẫn của bạn, mình hỏi thêm cho rõ 1 chút nhé
Cụ thể
Ngày 28/02 mình nhận hóa đơn của công ty B
Giá trị doanh thu được chia = 20.000.000
Thuế GTGT = 2.000.000
Số tiền phải thanh tóan cho B = 22.000.000

Theo hướng dẫn mình sẽ hạch tóan:
NỢ 338 = 20.000.000
NỢ 3331 = 2.000.000
CÓ 338 (công ty A) = 22.000.000

Ngày 29/02 chuyển khỏan thanh tóan
NỢ 1121 = 22.000.000
NỢ 338 (Công ty A) = 22.000.000


 DƯ NỢ TRÊN TK 338 = 20.000.000 sẽ được kết chuyển vào đâu?

Xin lỗi có 338 Công ty B = 22.000.000
Nợ 338 công ty B = 22.000.000
 
ketoan acs

ketoan acs

Cao cấp
Ðề: Doanh thu phải chia trong hợp đồng hợp tác kinh doanh hạch toán như thế nào?

Rất cám ơn hướng dẫn của bạn, mình hỏi thêm cho rõ 1 chút nhé
Cụ thể
Ngày 28/02 mình nhận hóa đơn của công ty B
Giá trị doanh thu được chia = 20.000.000
Thuế GTGT = 2.000.000
Số tiền phải thanh tóan cho B = 22.000.000

Theo hướng dẫn mình sẽ hạch tóan:
NỢ 338 = 20.000.000
NỢ 3331 = 2.000.000
CÓ 338 (công ty A) = 22.000.000

Ngày 29/02 chuyển khỏan thanh tóan
NỢ 1121 = 22.000.000
NỢ 338 (Công ty A) = 22.000.000



 DƯ NỢ TRÊN TK 338 = 20.000.000 sẽ được kết chuyển vào đâu?

Xin lỗi có 338 Công ty B = 22.000.000
Nợ 338 công ty B = 22.000.000

Đoạn chữ đỏ nhé, bạn hạch toán: Nợ 338: 22tr
Có 111: 22tr
Khi lên bảng cân đối bạn sẽ thấy dư nợ và dư có của TK này bằng nhau như vậy sẽ không còn số dư cuối kỳ nữa. TK 338 chỉ có thể có số dư bên Nợ khi số đã trả lớn hơn số tiền phải trả.
 

Xem nhiều