M
Cả nhà ơi cho mình hỏi với, mình làm sổ sách cuối năm cho một Cty ngoài nhưng khi lên báo cáo thì số lỗ trên tờ khai tạm tính không khớp trên sổ sách ( tới tháng 11,12 mới có doanh thu) tớ thấy doanh thu thì khớp, nhưng khoản chi phí thì không khớp, có thể là do kế toán trước phân bổ ccdc với tscđ và tạm tính số lương, vậy giờ mình có phải điều chỉnh trên sổ sách cho khớp hoặc gần khớp trên tờ khai không? vì tớ thấy tổng số lỗ lệch nhau gần 100tr, nếu tớ giữ nguyên số đúng thực tế trên sổ sách thì có sao không? Mong mọi người giúp đỡ

