Tk 1421

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi hanho, 16 Tháng năm 2006.

2,049 lượt xem

  1. hanho

    hanho Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TP. HCM
    Em là thành viên mới của diễn đàn.
    cho em hỏi vấn đề này nhé, mong các bác chỉ giáo :
    Khi mua văn phòng phẩm, hay máy in có giá trị lớn nhưng dưới 10tr, em hạch toán như này có đúng không các bác :
    Nợ 1421
    Nợ 133
    Có 111
    Căn cứ vào giá trị, em tiến hành phân bổ cho các tháng
    Nợ 642
    Có 1421
    Theo em mới được biết TK 1421 vào cuối năm không có số dư
    Vậy mà năm 2005, em mới làm quyết toán TK 1421 vẫn có số dư các bác ạ.Vậy bây giờ em phải làm sao đây.
    Mong các bác giúp em nhé.
     
    #1
  2. antu

    antu Mikado

    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Earthly Paradise
    Sao bạn không hạch toán vào 153 , nếu chưa tới giá trị trở thành TSCĐ thì có thể đưa vào CCDC được mà . Mình vẫn làm như vậy .
    TK142 là phân bổ ngắn hạn , thường thì hết năm tài chính TK này không còn số dư , nếu bạn đã quyết tóan vẫn còn số dư mà không ai nói gì thì thôi , cứ phân bổ hết, mình cũng bị như trường hợp này nhưng giá trị không lớn nên không sao. Bạn cứ yên tâm
     
    #2
  3. nguyenhonghanh

    nguyenhonghanh Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    LC
    Em doc trong thong tu nao noi cuoi nam TK 142 khong con so du, neu em mua vpp hay may in do vao giua nam (vi du thang 6 chang han) ma em muon phan bo vao chi phi trong vong 1 nam thi sao?neu em muon phan bo trong vong hon 1 nam thi su dung TK 242, nhung khong co nghia la cuoi nam 2 TK nay phai het so du, nhung em nho theo doi de phan bo cho chinh xac
     
    #3
  4. hanho

    hanho Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TP. HCM
    Vậy em không hạch toán qua tk 153 có được không ? Em đọc trong diễn đàn, nếu phân bổ trong 1 năm nhưng nó nằm trong 2 niên độ, chẳng hạn phát sinh trong tháng 9 mà muốn phân bổ cho 12 tháng thì hạch toán
    Nợ 1421 ( 4 tháng )
    Nợ 242 ( 8 tháng )
     
    #4
  5. longneu83

    longneu83 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mua văn phòng phẩm hạch toán vào 142 làm cái gì, giá trị của VPP toàn nhỏ, tối đa một tháng cơ quan của các bác mua VPP cũng chỉ vài triệu là cùng.

    Các bác nên cân nhắc yếu tố trọng yếu trong kế toán mà làm. Do vậy ghi thẳng luôn vào chi phí.

    Tài khoản 142 cuối kỳ vẫn có thể còn số dư. Tôi ví dụ:
    Bác mua bảo hiểm xe ô tô cho thời gian 1 năm từ 1/6/2006-31/5/2007. Vậy khi phát sinh ghi:
    Nợ TK 142 / Có TK 112.
    Cho 6 tháng của năm 2006 (giả định năm tài chính 1/1->31/12), phân bổ:
    Nợ TK 642 / Có TK 142 (phân bổ 6 tháng);
    Vậy cuối kỳ số dư của 142 vẫn còn 6 tháng và sẽ phân bổ tiếp trong năm 2007.
     
    #5
  6. hanho

    hanho Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TP. HCM
    Em ghi nhận ý kiến của bác longneu83 là mua văn phòng phẩm không cần vào 142, nhưng ví dụ như em mua máy photocopy giá 9tr, em lại không hạch toán vào 153, mà hạch toán trực tiếp vào 142
    Nợ 142 9tr
    Nợ 133 0,45tr
    Có 111 9,45tr
    Rồi tiến hành phân bổ, chẳng hạn phân bổ cho 4 tháng, thì hạch toán Nợ 642/ Có 142 (2,25tr)
    Vậy vấn đề ở đây là em không hạch toán vào 153 có được không ?
     
    #6
  7. antu

    antu Mikado

    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Earthly Paradise
    theo mình thì nếu là máy Photo thì phải đưa vào 153 vì đó là CCDC sử dụng trong doanh nghiệp
     
    #7
  8. Nguyễn Ngọc Trí

    Nguyễn Ngọc Trí Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Nha trang
    theo minh nghi thi ta hoach toan thang vao chi phi luon, khoi phai phan bo vi gia tri cung nho.
     
    #8

Chia sẻ trang này