T
Bên e có ký hợp đồng thuê xưởng vơi bên cho thuê, bên e có làm 1 phụ lục gia hạn thuê đến 2015, và đã phải trả tiền đặt cọc trước 3 tháng cho thời gian gia hạn đó vào đầu năm 2013, theo hợp đồng thì sô tiền đặt cọc đó sẽ được trừ vào lân thanh toán cuối cùng khi hêt thời hạn thuê, nêu chấm dứt trước thi coi như 1 khoản phạt.
Đến nay công ty e không thuê bên đó nữa và muốn chấm dứt hợp đồng.
E đã hạch toán số tiền đặt cọc đó vào 242 và phân bổ trong 3 năm (theo đúng thời gian gia hạn trên) nhưng lại phân bổ vào tk627 và đưa vào TK154 để tính gia thành (vì nghĩ là sẽ thuê đến 2015 và vì sô tiền đặt cọc đó sẽ được trừ vào lân thanh toán cuối cùng khi hêt thời hạn thuê), nhưng giờ nó lại là khoản phat. Vậy e có thể hạch toán vào bên Có TK632 không ạ? hay có cách nào giải quyết khác không ạ? cách hạch toán
Xin mọi người giúp đỡ e !
Đến nay công ty e không thuê bên đó nữa và muốn chấm dứt hợp đồng.
E đã hạch toán số tiền đặt cọc đó vào 242 và phân bổ trong 3 năm (theo đúng thời gian gia hạn trên) nhưng lại phân bổ vào tk627 và đưa vào TK154 để tính gia thành (vì nghĩ là sẽ thuê đến 2015 và vì sô tiền đặt cọc đó sẽ được trừ vào lân thanh toán cuối cùng khi hêt thời hạn thuê), nhưng giờ nó lại là khoản phat. Vậy e có thể hạch toán vào bên Có TK632 không ạ? hay có cách nào giải quyết khác không ạ? cách hạch toán
Xin mọi người giúp đỡ e !

