N
Chào các anh /chị!
Xin giúp em là bên công ty em có tổ chức một hội chợ ,em tập hợp tất cả các chi phí liên quan vào tài khoản 154,nhưng tháng 12 mới có ít doanh thu ( đã xuất hoá đơn),còn lại thì đều xuất hoá đơn sang tháng 1.Vậy em kết chuyển TK 154 như thế nào là hợp lý.Nhờ các anh /chị trong diễn đàn tư vấn giúp.Em xin chân thành cảm ơn.
Xin giúp em là bên công ty em có tổ chức một hội chợ ,em tập hợp tất cả các chi phí liên quan vào tài khoản 154,nhưng tháng 12 mới có ít doanh thu ( đã xuất hoá đơn),còn lại thì đều xuất hoá đơn sang tháng 1.Vậy em kết chuyển TK 154 như thế nào là hợp lý.Nhờ các anh /chị trong diễn đàn tư vấn giúp.Em xin chân thành cảm ơn.

