Chào cả nhà!
Cả nhà cho mình hỏi chút nhé, mình lần đầu làm báo cáo tài chính.
Mình có tài khoản 131 có số dư âm bên nợ, vậy mình chuyển nó sang số dư bên có.
Vậy khi nên bảng cân đối kế toán thì mình thể hiện phần nợ phải thu và phần khách hàng ứng trước như thế nào?
Lý do âm là: Năm ngoái chị kế toán cũ làm bảng cân đối tài khoản ko để số dư ở 2 bên, nên năm nay phát sinh có nhiều hơn phát sinh nợ và trên bảng cân đối kế toán chị ấy cũng ko thể hiện cả phần khách hàng ứng trước và phải thu của khách hàng.
Nên mình xử lý trường hợp này như thế nào? Mong cả nhà giúp mình sớm. Sắp hết hạn nộp báo cáo tài chính rồi.
Cảm ơn cả nhà nhé
Cả nhà cho mình hỏi chút nhé, mình lần đầu làm báo cáo tài chính.
Mình có tài khoản 131 có số dư âm bên nợ, vậy mình chuyển nó sang số dư bên có.
Vậy khi nên bảng cân đối kế toán thì mình thể hiện phần nợ phải thu và phần khách hàng ứng trước như thế nào?
Lý do âm là: Năm ngoái chị kế toán cũ làm bảng cân đối tài khoản ko để số dư ở 2 bên, nên năm nay phát sinh có nhiều hơn phát sinh nợ và trên bảng cân đối kế toán chị ấy cũng ko thể hiện cả phần khách hàng ứng trước và phải thu của khách hàng.
Nên mình xử lý trường hợp này như thế nào? Mong cả nhà giúp mình sớm. Sắp hết hạn nộp báo cáo tài chính rồi.
Cảm ơn cả nhà nhé

