Giúp đỡ: Nghiệp vụ nhập khẩu?

  • Thread starter titi1990
  • Ngày gửi
T

titi1990

Sơ cấp
1/12/10
27
0
0
Quảng Ngãi - Tp.HCM
Em mới ra trường hiện đang làm trong công ty thương mại liên quan đến nhập khẩu.
Em có tham khảo sổ sách cũ thì thấy khoản thuế NK được đưa vào 6422, mà lại ko đưa vào giá trị hàng nhập kho. Cách hoạch tóan ko được phù hợp lắm.
Vậy mong các anh chị đi trước giúp em nghiệp vụ này với ạ.
Em rối như tơ vậy

Tình hình là ngày 10/01/2012 nhập khẩu 1 lô hàng tổng giá trị 5.401USD chi tiết cho từng mặt hàng cụ thể như sau:
Thuốc hàn 90g: SL 2.000 lọ đơn giá nguyên tệ 1.62USD/lọ, thuế NK 3%
Thuốc hàn 90g: SL 500 lọ đơn giá nguyên tệ 1.96USD/lọ, thuế NK 3%
Khuôn hàn A: SL 10 chiếc đơn giá nguyên tệ 43.89USD/chiếc, ko có thuế NK
Khuôn hàn B: SL 10 chiếc đơn giá nguyên tệ 43.89USD/chiếc, ko có thuế NK
Tay kẹp: SL 10 chiếc đơn giá nguyên tệ 24.04USD/chiếc, ko có thuế NK
Súng hàn: SL 20 chiếc đơn giá nguyên tệ 3.14USD/chiếc, ko có thuế NK
Và trên TKHQ em thấy có khoản F: 266.20 USD,
Tỷ giá trên TKHQ là: 20.828
Tỷ giá lúc thanh toán tiền hàng cho CTY nước ngoài là: 20.850
Tỷ giá mà công ty vận chuyển áp dụng là 21.036
Thanh toán theo hình thức TTR
Em xin cảm ơn nhiều!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

babykute24

Guest
17/3/12
9
0
0
Tp HCM
Ðề: giúp em NV nhập khẩu!

Mình không hiểu rốt cuộc bạn muốn hỏi cách định khoản hay là hoi thuế NK cho vào TK 6422 có đúng không.Thuế nhập khấu cho vào 3333.Khi hàng về bạn định khoản mua hàng hóa bình thường,mặt hàng nào có thuế NK thì bạn nhập vào ô Thuế NK,số tiền bạn lấy trong tờ khai.Khi bạn thanh toán cho nhà cung cấp qua ngân hàng bằng tiền USD thì hạch toán phần lỗ vào 635,lãi 515.Thường thì sẽ nộp thuế NK cho chi cục hải quan ,khi có chứng từ nộp tiền bạn định khoản nợ 3333 - Có 111/112.
 
kim dung nguyen

kim dung nguyen

Trung cấp
25/12/07
174
0
16
quang ngai - TpHCM
Ðề: giúp em NV nhập khẩu!

Nhập khẩu hàng: Nợ 152/có 3311 ( Người bán + người vận chuyển), 3333 ( Nếu có cước vận chuyển thì cộng vào tài khoản 152 luôn nhé): st của từng mặt hàng tên TK x 20.828
Thanh toán cước vận chyển: Nợ 3311/ có 111/112
Thanh toán cho người bán: Nợ 3311/có 112: ST Trên tờ khai x 20.850
Nộp thuế: Nợ 3333, 33312/ có 111;112
Kết chuyển thuế GTGT hàng NK được khấu trừ: Nợ 1331/ có 33312
Chênh lệch tỷ giá khi thanh toán: Nợ 635/ có 3311

Mà khoản F trên tờ khai là gì thế? Mình check trên tờ khai sao ko thấy khoản này ta?
 
T

titi1990

Sơ cấp
1/12/10
27
0
0
Quảng Ngãi - Tp.HCM
Ðề: Giúp đỡ: Nghiệp vụ nhập khẩu?

Dạ đúng là trên TK ko có F ạ. F là cước vận chuyển ạ. Hôm qua em mới tìm lại trên TKHQ cũ mà ko thấy F. Vậy có thể cho em biết để làm sao mình biết khỏan F này ko ạ? Có phải mình nhìn vào Hóa đơn Cty Vận chuyển xuất cho mình ko ạ?
còn chênh lệch tỷ giá thì phải là nợ 635/có 112: số tiền chênh lệch chứ ạ.
Hàng hóa thì sd TK là 156 chứ chị
 
Sửa lần cuối:
B

babykute24

Guest
17/3/12
9
0
0
Tp HCM
Ðề: Giúp đỡ: Nghiệp vụ nhập khẩu?

Dạ đúng là trên TK ko có F ạ. F là cước vận chuyển ạ. Hôm qua em mới tìm lại trên TKHQ cũ mà ko thấy F. Vậy có thể cho em biết để làm sao mình biết khỏan F này ko ạ? Có phải mình nhìn vào Hóa đơn Cty Vận chuyển xuất cho mình ko ạ?
còn chênh lệch tỷ giá thì phải là nợ 635/có 112: số tiền chênh lệch chứ ạ.
Hàng hóa thì sd TK là 156 chứ chị
Mình không biết bên bạn sử dụng phần mềm gì hay dung excel.Còn bên mình dùng phần mềm misa.Mỗi lần hàng từ cảng về sẽ có tờ khai kèm những hóa đơn có liên quan như phí hạ rỗng,cân bằng cont,vệ sinh cont....Những phí đó mình đều cho vào 156 và tính vào giá vốn.Số tiền mà bạn hạch toán là số tiền bằng VNĐ có ghi trong tờ khai,nếu mặt hàng nào có thuế nhập khẩu thì kích vào phần tK TNK(có 3333).Thông thường TNK có thể nộp sau 1 tháng hàng về.Khi có chứng từ hạch toán Nợ 3333/có 111,112.Còn 33312 là TGTGT hàng NK,khác TNK nha bạn.Còn vận chuyển hàng công ty mình thuê ngoài của công ty vận chuyển,cuối tháng họ mới viết hóa đơn nên mình không hạch toán trực tiếp vào 156 mà cho vào chi phí phải trả,rồi cuối tháng kết chuyển sang 6421.Nhưng nếu công ty bạn lấy hóa đơn cho từng chuyến hàng thì bạn cũng có thể cho vào 156 mà.Đó là cánh làm bên mình,bạn tham khảo xem nha.
 
T

titi1990

Sơ cấp
1/12/10
27
0
0
Quảng Ngãi - Tp.HCM
Ðề: Giúp đỡ: Nghiệp vụ nhập khẩu?

dạ cty em làm bằng excel chị à.
theo quyết định 48.
 
kim dung nguyen

kim dung nguyen

Trung cấp
25/12/07
174
0
16
quang ngai - TpHCM
Ðề: Giúp đỡ: Nghiệp vụ nhập khẩu?

Hi mình nhầm, tại bên cty mình thường đưa vào 152, cước vận chuyển hạch toán riêng, Nợ 635/có 112 ko đúng
VD nhé:
Trả nợ khách hàng Nước ngoài: Nợ 3311/ có 112: 1000 USD x tỷ giá 20.860 = 20.860.000
Nhưng khi tờ khai về tỷ giá thay đổi:20.500 : Nợ 152/156/ có 331: 1000 usd x 20.500 = 20.500.000
Vậy tài khoản 3311 bj lệch 360.000 để cân bằng chênh lệch tỷ giá phải hạch toán: Nợ 635/ có 112: 360.000, còn chi phí thanh toán ra nước ngoài cty chịu thì hạch toán phí chuyển khoản, nợ 6425/ có 112 hoặc 6351/ có 112, tuỳ từng cty mà đưa vào tài khoản phí khác nhau.
 
T

titi1990

Sơ cấp
1/12/10
27
0
0
Quảng Ngãi - Tp.HCM
Ðề: Giúp đỡ: Nghiệp vụ nhập khẩu?

Theo em phí chụyển khỏan thì đưa vào 642 vẫn đúng hơn
Nợ 642/có 112
còn khỏan chênh lệch tỉ giá kia thì đưa vào nợ 635/có 112:
nhưng còn TH mình thanh tóan trước tòan bộ tiền hàng với tỷ giá cao hơn tỷ giá trên TKHQ thì nên đưa vào trị giá nhập kho của lô hàng ấy luôn
nợ 1561/có 331: ĐG* tỷ giá lúc chuyển tiền
Vì mình thanh tóan tiền hàng trước thì lô hàng đó mình chấp nhận mua với giá như lúc mình thanh tóan rồi
Nên bây h tỷ giá về nhỏ hơn thì cty mình cũng phải chịu
Mọi người góp ý giúp em nhé!
 
B

babykute24

Guest
17/3/12
9
0
0
Tp HCM
Ðề: Giúp đỡ: Nghiệp vụ nhập khẩu?

Hi mình nhầm, tại bên cty mình thường đưa vào 152, cước vận chuyển hạch toán riêng, Nợ 635/có 112 ko đúng
VD nhé:
Trả nợ khách hàng Nước ngoài: Nợ 3311/ có 112: 1000 USD x tỷ giá 20.860 = 20.860.000
Nhưng khi tờ khai về tỷ giá thay đổi:20.500 : Nợ 152/156/ có 331: 1000 usd x 20.500 = 20.500.000
Vậy tài khoản 3311 bj lệch 360.000 để cân bằng chênh lệch tỷ giá phải hạch toán: Nợ 635/ có 112: 360.000, còn chi phí thanh toán ra nước ngoài cty chịu thì hạch toán phí chuyển khoản, nợ 6425/ có 112 hoặc 6351/ có 112, tuỳ từng cty mà đưa vào tài khoản phí khác nhau.
Trong cách trình bày của bạn cũng ko hợp lí nữa.Khi thanh toán tiền hàng bằng tỉ giá thường có sự chênh lệch,và sẽ làm lệch TK 331 như bạn nói.Vậy khi hạch toán phần lỗ hoặc lãi thì cũng phải cho cân bằng TK 331 trong bảng chứ.Nếu lố hạch toán nợ 635/có 331
Lãi : Nợ 331/có 515.
Phần chi phí chuyển khoản cho vào 642.
 

Xem nhiều