Nếu bên bán ghi là bán có nộp thuế thì hạch toán như như HiềnN 211 110000
C 131 110000
c)N211 100.000*TGTT
N1332 10.000*TGTT
C131 110.000*TGTT
Nếu bạn ko có hoá đơn GTGT hoặc TSCĐ sử dụng cho hđộng KD ko chịu VAT thì hạch toán như bạn.TieuLongNhan nói:Cho mình hỏi ở phần định khoản của phần c:
- Mình có cần phản ảnh tài khoản 1332 hay không? Mình hạch toán
N 211 110000
C 131 110000
Như vậy có đúng không hả bạn Hien
Nhưng dù sao cũng cám ơn bạn rất nhiều