Hỏi về hạch toán lợi nhuận từng công trình

  • Thread starter volethanh83
  • Ngày gửi
volethanh83

volethanh83

Sơ cấp
2/6/10
41
0
6
42
Tien Giang
Thân chào các anh/chị,
Bên mình thi công công trình san lấp, có Công trình kéo dài gần 3 năm.
Mình thấy chị KTT tổng hợp hàng tháng.
Trong tháng nếu có xuất hóa đơn nghiệm thu theo đợt, thì ghi nhận 511 cho Công trình đó, và tính lợi nhuận 421 cho công trình đó luôn, sau đó tổng hợp chung và tính 421 chung cho toàn bộ chi phí và doanh thu.
Vậy việc tính lợi nhuận cho từng công trình là có bắt buộc không? Chỉ mới nghiệm thu từng đợt sao có thể xác định được lợi nhuận được.
Cứ trong tháng có xuất bao nhiêu hóa đơn, là bấy nhiêu lần phát sinh TK421 và 01 TK421 chung.
Mong các anh/chị giải thích rõ hơn giúp em được không?
Em cảm ơn.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

nguyendinhhungquynhon

Trung cấp
18/2/12
69
1
0
quy nhon
Ðề: Hỏi về hạch toán lợi nhuận từng công trình

Không cần thiết phải tổng hợp TK 421 khi hoàn thành từng CT đâu . Theo quy định và cũng tùy từng DN có thể hàng quý hoặc 6 tháng kế toán mới phải báo cáo sơ bộ về kết quả hoạt động SXKD trong kỳ . Khi đó KT mới phải tổng hợp báo cáo lợi nhuận tương đối chính xác được , lợi nhuận lúc này không phải gộp LN của các CT mà phải tổng hợp cả các khoản khác như CP Quản lý , KHCB ..... khác nữa . Chúc thành công .
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Ðề: Hỏi về hạch toán lợi nhuận từng công trình

Trong xây lắp do công trình kéo dài nên theo qui định cứ mỗi lần nghiệm thu khối lượng hoàn thành là một lần tính doanh thu vì thế kế toán phải (tạm tính ) chi phí đầu vào thế nào cho phù hợp với doanh thu đó ( chủ yếu đưa khối lượng các loại vật tư, tiền lương trực tiếp và phân bổ các chi phí xe máy, chi phí chung ..). lỗ, lãi là tương đối thôi, mà đã có doanh thu bắt buộc phải tính chi phí và tính lỗ, lãi. Khi công trình hoàn thành lúc đó lỗ, lãi của công trình mới chính xác được.
 
B

binh75bd

Trung cấp
29/12/10
105
4
0
Quy Nhơn
Ðề: Hỏi về hạch toán lợi nhuận từng công trình

Thân chào các anh/chị,
Bên mình thi công công trình san lấp, có Công trình kéo dài gần 3 năm.
Mình thấy chị KTT tổng hợp hàng tháng.
Trong tháng nếu có xuất hóa đơn nghiệm thu theo đợt, thì ghi nhận 511 cho Công trình đó, và tính lợi nhuận 421 cho công trình đó luôn, sau đó tổng hợp chung và tính 421 chung cho toàn bộ chi phí và doanh thu.
Vậy việc tính lợi nhuận cho từng công trình là có bắt buộc không? Chỉ mới nghiệm thu từng đợt sao có thể xác định được lợi nhuận được.
Cứ trong tháng có xuất bao nhiêu hóa đơn, là bấy nhiêu lần phát sinh TK421 và 01 TK421 chung.
Mong các anh/chị giải thích rõ hơn giúp em được không?
Em cảm ơn.
Sao chi KTT làm máy móc thế.
1 /. Khi xác định doanh thu công trình theo giai đoạn hay bộ phận mà chưa xác định được chi phí thực tế cho giai đoạn đó, kế toán vẫn treo 154 phần chưa được nghiệm thu. Vì vậy, bạn theo dõi 621,623,627 chi tiết cho từng công trình. Khi chưa xác định được thì cứ bổ ở 154. Việc xuất hoá đơn theo kế hoạch, giai đoạn để giải ngân thì xác định thuế GTGT đầu ra. Khi chưa đủ cơ sở để xác định chi phí thì nên treo doanh thu ở 3387. Hay nợ 131, có 3387, 33311. Khi đủ điều kiện xác định giá vốn thì dùng bút toán đồng thời để xác định KQ SXkD của công trình đó: nợ 632 có 154, và nợ 3387, có 511 để xác định doanh thu lãi lỗ.
Công trình đã nghiệm thu, đưa vào vào sử dụng giả sử 10%. Thì bạn nên treo 10% ở 3387 chứ không nên hạch toán hết 511. Sau giai đoạn bảo hành, tất toán tiền BHCT thì khi đó xác định lại chi phí bảo hành để tất toán công trình.
Việc xuất hoá đơn GTGT chỉ để xác định nghĩa vụ thuế GTGT mà thôi. Còn xác định lỗ lãi 421 chỉ khi nào công trình đó không còn phát sinh chi phí ... thì mới ok.
Giả sử công ty bạn dùng chứng thư, hay bảo lãnh tín dụng cho công trình đã hoàn thành phải ký quỹ bảo hành công trình 10%. Thì chi phí về phí bảo hành, lãi vay bảo hành nếu có đều được hạch toán chi phí vào công trình đó.
2 /. Việc xác định lãi lỗ của năm phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Chi phí trực tiếp, gián tiếp, doanh thu của các công trình trong năm. Công trình nào trong năm đủ điều kiện xác định được doanh thu - chi phí thì hẵng hạch toán lãi lỗ. Còn không cứ để ở 154 và treo doanh thu ở 3387 là ok. Nếu xuất doanh thu theo kế hoạch, hay tiến độ xây dựng thì bắt buộc dùng 3387, khi nào tập hợp đúng, đủ chi phí vì xác định giá vốn đồng thời kết chuyển 3387 lên 511 để xác định kết qủa SXKD và tính lãi lỗ cho công trình đó.
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Ðề: Hỏi về hạch toán lợi nhuận từng công trình

Bạn binh75bd nói sai với qui định hiện nay đối với DT xây lắp rồi. Không thể hạch toán treo trên 338.7 được đâu bạn xem lại nội dung TK 338.7.
 
H

Hoacat811

Guest
Ðề: Hỏi về hạch toán lợi nhuận từng công trình

O DN xây lắp khi cấp tiền Nợ TK 112/ Có TK 131, Có TK 3331 cái này chỉ để nộp thuế GTGT và cứ treo ở dư có TK 131 ý. Dù là có biên bản nghiệm thu rồi thuế có hỏi thì cũng lờ đi bảo tạm ứng, ctrinh chua quyết toán, điều kiện là khi công trình hoàn thành bạn làm một bảng quyết toán giá trị kl hoàn thành cho cả công trình. Như thế thuế sẽ ko hỏi đâu.
Chẳng hạn công trinh đó dự toán 5 tỷ, lần đầu tiên bạn làm nghiệm thu 1 tỷ, lần thứ 2 1tỷ, nhưng đến khi hoàn thành bạn vẫn làm quyết toán với kl là 5 tỷ thì bạn treo có 131. Nhưng nlếu lần thứ 3 bạn chỉ làm nghiệm thu quyết toán có 3 tỷ thôi thì sẽ lòi ra 2 lần nghiệm thu trước. Về chế độ kế toán thì ko đúng nhưng còn tuỳ theo thuế ở từng địa phươg, như mình 2 năm rồi treo nợ dw có 131 thuê chẳng nói gì?
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Ðề: Hỏi về hạch toán lợi nhuận từng công trình

Bạn Hoacat 811 xem lại qui định DT trong XD .. mà khi viết hoá đơn bán ra là đã có DT, có DT phải có chi phí và lỗ lãi ( dù là tạm tính trừ DT trả trước ) . Như bạn nói thì có Ctrình 2 - 3 năm mới hoàn thành bàn giao mà vẫn treo công nợ và chi phí có được không? Cuối mỗi năm xử lý thế nào với số hoá đơn viết bán ra mà vẫn treo đó?:wall:
 
Sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: huyendung1612
B

binh75bd

Trung cấp
29/12/10
105
4
0
Quy Nhơn
Ðề: Hỏi về hạch toán lợi nhuận từng công trình

Bạn binh75bd nói sai với qui định hiện nay đối với DT xây lắp rồi. Không thể hạch toán treo trên 338.7 được đâu bạn xem lại nội dung TK 338.7.
Tôi xử lý đúng đấy. Với công trình chuyển tiếp, nghiệm thu bạn coi hướng dẫn lại nhé.
1 /. Khi công trình chưa xác định được giá vốn thì bạn vẫn phải để 154 và không xác định đuợc 632 (Giá vốn từng công trình)
2 /. Thanh toán và Hồ sơ thanh toán, bạn phải xuất hoá đơn đầu ra. Giá trị xây lắp và thuế VAT đầu ra.
3 /. Khi đó bạn buộc phải xác định doanh thu, mà chi phí thì không xác định được.
Như vậy, tốt nhất bạn nên xử dụng Có 3387, 33311 Nợ 131
Chủ đầu tư thanh toán: no112, có 131 để tất toán dần
Vậy 131 sẽ thiện đúng bản chất công nợ phải thu khách hàng xây lắp
3387 phản ánh đúng doanh thu tính trước để xác định thuế GTGT đầu ra khi xuất hoá đơn.
Khi tất toán công trình, bạn xác định doanh thu theo khối lượng hoàn thành, giá vốn theo chi phí hay ở năm quyết toán công trình:
Nợ 632, có 154 toàn bộ chi phí xây lắp công trình
No 131, có 511,33311: giá trị xây lắp bạn xuất ở năm quyết toán
nợ 3387 có 511: doanh thu tính trước mà các năm trước bạn đã xuất hoá đơn.
Như vậy ở năm quyết toán công trình bạn sẽ xác định lợi nhuận chịu thuế của công trình đó.
Nó phản ảnh đúng tình hình hoạt động SXKD, phản ánh đúng giá trị các tài khoản theo thực tế phát sinh
Nếu bạn coi giá trị nghiệm thu thanh toán của bên A là giá trị tạm ứng thì cũng sai đó. Vì Bên A nghiệm thu thanh toán theo giai đoạn, hạng mục. Và sổ sách công nợ phải trả của Bên A và công nợ phải thu của đơn vị xây lắp sai lệch lớn về số dư
 
B

buimanhhai

Guest
16/4/12
1
0
0
43
Ha Noi
Ðề: hoi ve van de huy hoa don

Cong ty em da su dung hoa don de vay tien ngan hang va ngan hang da giai ngan mon tien theo hoa don do vao thang 9 nhung do sai xot phai huy bo hoa don thang 9 do thay vao do la hoa don cung gia tri nhung thay doi vao thang 10 ngan hang cung da dong y cho huy hoa don e muon hoi moi nguoi co kinh nghiem giup e viec huy hoa don nhu tren co lam sao khong co sai voi quy dinh cua co quan thue khong ak
em cam on!
 
N

nguyendinhhungquynhon

Trung cấp
18/2/12
69
1
0
quy nhon
Ðề: hoi ve van de huy hoa don

Cong ty em da su dung hoa don de vay tien ngan hang va ngan hang da giai ngan mon tien theo hoa don do vao thang 9 nhung do sai xot phai huy bo hoa don thang 9 do thay vao do la hoa don cung gia tri nhung thay doi vao thang 10 ngan hang cung da dong y cho huy hoa don e muon hoi moi nguoi co kinh nghiem giup e viec huy hoa don nhu tren co lam sao khong co sai voi quy dinh cua co quan thue khong ak
em cam on!
Không sao cả . Bạn chỉ việc lập biên bản có 2 bên xác nhận , nêu rõ lý do phải xóa bỏ hóa đơn . Trong hóa đơn sau Bạn ghi là thay thế cho hóa đơn số ngày là OK . Chúc thành công .
 
B

binh75bd

Trung cấp
29/12/10
105
4
0
Quy Nhơn
Ðề: hoi ve van de huy hoa don

Cong ty em da su dung hoa don de vay tien ngan hang va ngan hang da giai ngan mon tien theo hoa don do vao thang 9 nhung do sai xot phai huy bo hoa don thang 9 do thay vao do la hoa don cung gia tri nhung thay doi vao thang 10 ngan hang cung da dong y cho huy hoa don e muon hoi moi nguoi co kinh nghiem giup e viec huy hoa don nhu tren co lam sao khong co sai voi quy dinh cua co quan thue khong ak
em cam on!
1 /. Góc độ ngân hàng thì hoá đơn dùng để chứng minh bạn sử dụng tiền vay úng mục đích.
- Vay ngắn hạn thì hoá đơn thanh toán đơn thuần là vậy thôi
- Vay dài hạn thì hoá đơn đó còn làm là tài sản đảm bảo, nên ngân hàng họ giữ hoá đơn gốc.
2 /. Cơ quan thuế thì hoá đơn kê khai để xác nhận tài sản, chi phí, thuế GTGT của doanh nghiệp.
3 /. Vậy bạn chỉ làm Biên bản huỷ 2bên xác nhận và xuất lại 01 hoá đơn thay thế.
- Thuế thì điều chỉnh, bổ sung ở kỳ đã kê khai thuế đầu vào của hoá đơn huỷ đó.
- Với ngân hàng thì lên đóng dấu lại vào tờ hoá đơn mới là dã co vay (thường ngân hàng không yêu cầu) hoặc nộp lại hoá đơn mới nếu là hoá đơn dùng để vay chung hạn.
- Trả hoá đơn cũ cho người bán hàng là xong
 
T

Trung 2003

Guest
22/2/13
2
0
1
Ha Noi
Ðề: Hỏi về hạch toán lợi nhuận từng công trình

Chào các anh/chị,
Em mới làm kế toán gần 6 tháng nay. Công ty em làm là hoạt động về ngành lắp đặt trần, vách thạch cao (tức là hoàn thiện công trình giai đoạn cuối ạ), trong đó có một số công trình dở dang từ những năm trước đó. Em thấy kế toán cũ ghi tất cả chi phí (vật liêu, nhân công...) vào nợ TK 154, còn các khoản được do khách hàng ứng trước ghi Có TK 131.
Vậy các anh/ chị cho em hỏi: Có công trình đã làm dở dang từ 3 năm trước, có hợp đồng nhưng bị treo lại do nhiều vấn đề nảy sinh và không thể quyết toán được.
Em ví dụ: Nợ 154 - Công trình A: 1.500.000.000đ
Chủ đầu tư đã ứng trước tiền theo HĐ là 800.000.000đ, tức là dư Có 131: 800.000.000 (kế toán không xuất hóa đơn cho khoản này).
Cuối năm 2012, Sếp nói Công trình này không làm nữa từ lâu và không thể quyết toán được.
Vậy báo cáo tài chính cho năm 2012 này em phải làm như thế nào ạ?
Anh/ chị giúp em với.
Em cảm ơn nhìu nhìu.
 
levanton

levanton

Cao cấp
Ðề: Hỏi về hạch toán lợi nhuận từng công trình

Chào các anh/chị,
Em mới làm kế toán gần 6 tháng nay. Công ty em làm là hoạt động về ngành lắp đặt trần, vách thạch cao (tức là hoàn thiện công trình giai đoạn cuối ạ), trong đó có một số công trình dở dang từ những năm trước đó. Em thấy kế toán cũ ghi tất cả chi phí (vật liêu, nhân công...) vào nợ TK 154, còn các khoản được do khách hàng ứng trước ghi Có TK 131.
Vậy các anh/ chị cho em hỏi: Có công trình đã làm dở dang từ 3 năm trước, có hợp đồng nhưng bị treo lại do nhiều vấn đề nảy sinh và không thể quyết toán được.
Em ví dụ: Nợ 154 - Công trình A: 1.500.000.000đ
Chủ đầu tư đã ứng trước tiền theo HĐ là 800.000.000đ, tức là dư Có 131: 800.000.000 (kế toán không xuất hóa đơn cho khoản này).
Cuối năm 2012, Sếp nói Công trình này không làm nữa từ lâu và không thể quyết toán được.
Vậy báo cáo tài chính cho năm 2012 này em phải làm như thế nào ạ?
Anh/ chị giúp em với.
Em cảm ơn nhìu nhìu.

Bạn xuất hóa đơn tổng giá trị thanh toán 800tr, trong đó có thuế GTGT đề ghi nợ 131, phần giá vốn bạn tạm hạch toán bằng doanh thu, số còn lại chờ văn bản chính thức của hai bên rồi tính tiếp.
 
Gau bong

Gau bong

Trung cấp
6/9/06
182
1
18
49
Ha noi
Ðề: Hỏi về hạch toán lợi nhuận từng công trình

Tớ bổ sung là xuất hóa đơn xong để im trên quyển, ít nữa lỡ bên kia đòi hóa đơn thì hủy cái này đi mà viết lại, không hủy được mất tiền thuế nha
 

Xem nhiều