K
kebean
Guest
Xin hỏi các bác 1 câu .Nhờ các bác gíup dùm .Cảm ơn!
Công ty mình là Công ty xây dựng . Khi nhập sắt thép về thì mình định khoản là: N 152.1/C 331
Sau 1 thời gian, do không cần sử dụng nên Cty quyết định bán .Khi kêu họ tới bán, thì họ vào P.KT-TVụ nộp tiền ,thì định khỏan:N111/C711
Và khi P.Vật tư làm phiếu xuất kho vật tư đó thì lúc này mình định khoản như thế nào ?Mong các bác chỉ giúp cho . Xin cám ơn nhiều!
Công ty mình là Công ty xây dựng . Khi nhập sắt thép về thì mình định khoản là: N 152.1/C 331
Sau 1 thời gian, do không cần sử dụng nên Cty quyết định bán .Khi kêu họ tới bán, thì họ vào P.KT-TVụ nộp tiền ,thì định khỏan:N111/C711
Và khi P.Vật tư làm phiếu xuất kho vật tư đó thì lúc này mình định khoản như thế nào ?Mong các bác chỉ giúp cho . Xin cám ơn nhiều!