Các ac wed ơi, em có một trường hợp rất gấp là :
Trong tháng 2 tháng đầu năm nay cty có bán hàng cho cty nằm trong khu phi thuế quan, đáng lẽ viết mặt hàng chịu thuế 0%, nhưng lại viết hóa đơn theo hướng dẫn của bên mua là phần thuế suất gạch chéo vì vậy nên kế toán cũ không biết nên kê vào mục hàng bán không chịu thuế trên bảng kê bán ra, va làm phụ lục phân bổ 01-4A,
giơ em không biết giải quyết thế nào nữa, có nên làm lại tờ khai thuế tháng 2 nộp lại hay không ? hay em cứ làm tiếp phụ lục 01-4B nộp , gần đến ngày 31/12 rồi ạ ?:wall:
Trong tháng 2 tháng đầu năm nay cty có bán hàng cho cty nằm trong khu phi thuế quan, đáng lẽ viết mặt hàng chịu thuế 0%, nhưng lại viết hóa đơn theo hướng dẫn của bên mua là phần thuế suất gạch chéo vì vậy nên kế toán cũ không biết nên kê vào mục hàng bán không chịu thuế trên bảng kê bán ra, va làm phụ lục phân bổ 01-4A,
giơ em không biết giải quyết thế nào nữa, có nên làm lại tờ khai thuế tháng 2 nộp lại hay không ? hay em cứ làm tiếp phụ lục 01-4B nộp , gần đến ngày 31/12 rồi ạ ?:wall:

