Hạch toán dịch vụ trả trước

  • Thread starter Lê Thu Trang
  • Ngày gửi
L

Lê Thu Trang

Thành viên thân thiết
26/9/05
325
0
16
Hà Nội
#1
Chào các bạn!
Mình có nghiệp vụ sau:
Hàng tháng Công ty mình có trả trước cho tiền phí gửi xe máy 500 000đ
Bên cung cấp dịch vụ lập phiếu thu và xuất hóa đơn trước khi cung cấp dịch vụ: Ví dụ: trên hóa đơn ghi Phí gửi xe T6/2006 nhưng ngày xuất hóa đơn lại là ngày 26/05/2006 và Công ty mình đã nộp tiền vào ngày nhận hóa đơn là T5/2006
Trường hợp này mình phải định khoản như thế nào thì hợp lý.
Các bạn tham vấn giúp mình với nhé.
 
N

NTLAN

Thành viên sơ cấp
15/5/06
2
0
0
35
HN
#2
Theo em định khoản như sau:
26/5/2006 ghi:
Nợ Tk142: 500 000
Có Tk111: 500 000
Tháng 6:
Nợ Tk642: 500 000
Có Tk142: 500 000
 
L

Lê Thu Trang

Thành viên thân thiết
26/9/05
325
0
16
Hà Nội
#3
NTLAN nói:
Theo em định khoản như sau:
26/5/2006 ghi:
Nợ Tk142: 500 000
Có Tk111: 500 000
Tháng 6:
Nợ Tk642: 500 000
Có Tk142: 500 000
Cám ơn bạn nhưng Công ty mình đang làm là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nên không đưa vào TK 142 được.
Bạn nào có cao kiến giúp mình với nhé!
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
14
0
42
Hải Phòng
www.webketoan.vn
#4
Phí này luân phiên hàng tháng, giá trị nhỏ nên bạn đừng mất công theo đúng trình tự, cứ hóa đơn phát hành tháng nào thì ghi nhận chi phí tháng đó.
 
H

HaThuy

Thành viên sơ cấp
12/6/06
23
0
1
Da Nang
#5
Theo mình, bạn vẫn có thể hạch toán N642/C111 vào thời điểm chi tiền(Tháng 5) nhưng nội dung là Chi tiền gửi xe cho Tháng 6 chứ?
Nếu không bạn có thể đưa khoản tiền đó vào N331/C111 - Trả trước cho người bán vào thời điểm tháng 5. Sang T6 bạn đưa vào chi phí N642/C331.
 
P

Papaya

Thành viên sơ cấp
15/2/06
71
0
0
hanoi
#6
theo mình bạn làm kế toán thì nên linh động một tí. những khoản chi phí nhỏ hóa đơn đến trước hay đến sau thì cũng linh động hạch toán. như trường hợp của bạn nhận hóa đơn vào thời điểm nào thì hạch toán tại thời điểm đó ( vì khoản tiền là nhỏ nên cũng đừng bận tâm lắm) thuế không biết đâu mà lo :D
bạn nhìn anh HyperVN đó, anh ấy có 5 ông sao màu đỏ thì kinh nghiệm cũng nhiều rui` đó, yên tâm đê :D
 
Sửa lần cuối:
V

vuthithula

Thành viên sơ cấp
16/3/09
3
0
0
33
Hải dương
#7
em cũng thấy vậy. Hoá đơn phát hành tháng nào ghi nhận chi phí tháng đó cho đơn giản.
 
V

vuthithula

Thành viên sơ cấp
16/3/09
3
0
0
33
Hải dương
#8
Các anh chị cho em hỏi nhé. Doanh nghiệp em là doanh nghiệp sữa chữa bảo trì máy móc, thang máy.Nhiều lúc mua thiết bị sữa chữa nhỏ nên không có hoá đơn chỉ có hoá đơn bán lẻ thui. Nhưng khi sữa chữa bảo trì thì bên khách hàng đòi viết HD VATvới giá trị lớn rất nhiều lần so với thiết bị mua vì có cả tiền dịch vụ nữa nhưng em không có đầu vào thì có được viết HD VAT không? Và phải viết như thế nào mới hợp lý ạ?
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều