M
các bác cho em hỏi với:
Công ty em dùng điện sản xuất, hạch toán giá thành sản phẩm từng tháng một nên em phải tính cả tiền điện trong tháng để xác định KQKD. Bút toán như sau:
Ngày 25 /1 thông báo nộp tiền điện của điện lực Hà Nam: 12.360.275 đồng
Ngày 29/1 nộp tiền điện cho điện lực Hà Nam qua tài khoản ngân hàng
Ngày 5/2 nhân được hóa đơn GTGT của ĐLHN tổng giá trị hóa đơn: 12.360.000 trong đó VAT: 1.123.636 đ
Em hạch toán bút tooán như sau:
1.Xác định tiền điện phải nộp tháng 1.2012:
Nợ 154: 11.236.363
Có 331:11.236.363
2. Nộp tiền điện :
Nợ 331: 12.360.000
có 1121:12.360.000
3. Nhận đc hóa đơn GTGT:
Nợ 133: 1.123.636
có 331: 1.123.636
các bác cho em hỏi hạch toán như thế đã đúng chưa ạ. Chả lẽ lúc nhận thông báo nộp tiền điện mình phải tách thuế ra ngay ạ, bởi vì nhiều khi mình tách thuế sẽ ko đúng, có một số mặt hàng còn tách ra phần nào chịu thuế, phần nào ko chịu thuế nữa cơ ạ
Công ty em dùng điện sản xuất, hạch toán giá thành sản phẩm từng tháng một nên em phải tính cả tiền điện trong tháng để xác định KQKD. Bút toán như sau:
Ngày 25 /1 thông báo nộp tiền điện của điện lực Hà Nam: 12.360.275 đồng
Ngày 29/1 nộp tiền điện cho điện lực Hà Nam qua tài khoản ngân hàng
Ngày 5/2 nhân được hóa đơn GTGT của ĐLHN tổng giá trị hóa đơn: 12.360.000 trong đó VAT: 1.123.636 đ
Em hạch toán bút tooán như sau:
1.Xác định tiền điện phải nộp tháng 1.2012:
Nợ 154: 11.236.363
Có 331:11.236.363
2. Nộp tiền điện :
Nợ 331: 12.360.000
có 1121:12.360.000
3. Nhận đc hóa đơn GTGT:
Nợ 133: 1.123.636
có 331: 1.123.636
các bác cho em hỏi hạch toán như thế đã đúng chưa ạ. Chả lẽ lúc nhận thông báo nộp tiền điện mình phải tách thuế ra ngay ạ, bởi vì nhiều khi mình tách thuế sẽ ko đúng, có một số mặt hàng còn tách ra phần nào chịu thuế, phần nào ko chịu thuế nữa cơ ạ

