Q
Chào cả nhà, cty nhà e mới ký được hợp đồng đầu tiên, em cũng mới học sơ qua về ktoan. Những tháng trước chưa phát sinh hóa đơn bán ra nào, toàn mua vào thì e làm BC thuế ok. Giờ cty kí đc HD, e đang loay hoay mãi, mà sắp đến ngày nộp bc thuế rồi.
Vấn đề như sau:
- Hóa đơn bán ra lần 1 e đã xuất cho khách vào tháng 12, VAT khoảng 17tr. (Hàng chưa về, hóa đơn xuất theo tiến độ hợp đồng, đặt cọc 90% GTHĐ)
- Lô hàng nhập khẩu dự kiến giữa tháng 1 mới về, lúc đó e mới nộp thuế VAT hàng nhập khẩu, khoảng 10tr
Vậy làm thế nào để cân đối 2 khoản VAT đó trong tờ khai thuế GTGT tháng 12 để e được khấu trừ chỉ phải nộp 7tr tiền VAT thôi. (mà tháng 1 này mới có hóa đơn VAT hàng nhập khẩu)
Các bác nào có kinh nghiệm trong lĩnh vực này giúp e với, e đang cần gấp ah. Cám ơn các bác nhiu nhiu ah!
Vấn đề như sau:
- Hóa đơn bán ra lần 1 e đã xuất cho khách vào tháng 12, VAT khoảng 17tr. (Hàng chưa về, hóa đơn xuất theo tiến độ hợp đồng, đặt cọc 90% GTHĐ)
- Lô hàng nhập khẩu dự kiến giữa tháng 1 mới về, lúc đó e mới nộp thuế VAT hàng nhập khẩu, khoảng 10tr
Vậy làm thế nào để cân đối 2 khoản VAT đó trong tờ khai thuế GTGT tháng 12 để e được khấu trừ chỉ phải nộp 7tr tiền VAT thôi. (mà tháng 1 này mới có hóa đơn VAT hàng nhập khẩu)
Các bác nào có kinh nghiệm trong lĩnh vực này giúp e với, e đang cần gấp ah. Cám ơn các bác nhiu nhiu ah!

