Hi!!!!!1
hiện nay công ty (Cty !)mình đang là nhà phân phối bán hàng đúng giá cho một công ty sản xuất khác(Cty B). Cty B xuất hoá đơn như sau:
Tên hH Khối lượng Đơn giá thành tiền
HH1 1 200 200
HH2 2 300 600
Hoa hồng 6% Doanh số + nhà cung cấp ứng trước khuyến mại 1,5% (cái này phải trả cho khách hàng bên mình k được hưởng) :800*(6%+1.5%) = 60
Cộng tiền hàng 740
Thuế GTGT 10% 74
Tổng cộng 814
hạch toán của Cty mình như sau:
1.Nợ 156: 740
Nợ 1331: 74
Có 331 :814
Khi bán hàng mình xuất hoá đơn bán đúng bằng giá như bên cty B đã viết cho mình ( không có chiết khấu), lúc này mình hạch toán doanh thu như sau:
1.Nợ 131 : 880
Có 511: 800
Có 333: 80
2. Nợ 632: 740
Có 156 : 740
Cho mình hỏi hạch toán doanh thu như vậy có đúng không ? Đến khi nhà cung cấp gửi về biên bản bù trừ công nợ hoa hồng thì bên mình sẽ xuất hóa đơn hoa hồng lại cho nhà cung cấp, đến lúc đó thì định khoản như thế nào ?
hiện nay công ty (Cty !)mình đang là nhà phân phối bán hàng đúng giá cho một công ty sản xuất khác(Cty B). Cty B xuất hoá đơn như sau:
Tên hH Khối lượng Đơn giá thành tiền
HH1 1 200 200
HH2 2 300 600
Hoa hồng 6% Doanh số + nhà cung cấp ứng trước khuyến mại 1,5% (cái này phải trả cho khách hàng bên mình k được hưởng) :800*(6%+1.5%) = 60
Cộng tiền hàng 740
Thuế GTGT 10% 74
Tổng cộng 814
hạch toán của Cty mình như sau:
1.Nợ 156: 740
Nợ 1331: 74
Có 331 :814
Khi bán hàng mình xuất hoá đơn bán đúng bằng giá như bên cty B đã viết cho mình ( không có chiết khấu), lúc này mình hạch toán doanh thu như sau:
1.Nợ 131 : 880
Có 511: 800
Có 333: 80
2. Nợ 632: 740
Có 156 : 740
Cho mình hỏi hạch toán doanh thu như vậy có đúng không ? Đến khi nhà cung cấp gửi về biên bản bù trừ công nợ hoa hồng thì bên mình sẽ xuất hóa đơn hoa hồng lại cho nhà cung cấp, đến lúc đó thì định khoản như thế nào ?

