L
Chào cả nhà, em có 1 vướng mắc thế này,
Tháng 1/2012 , hóa đơn mua vào 3.300.000 nhưng em kê khai 3.000.000.em kê khai sai số tiền==> thiếu 300.000 tiền thuế
tháng 5/2012 em đã làm kê khai bổ xung 01/KKBS,
Vậy, nghiệp vụ ở tháng 01/2012, khi em đã làm điều chỉnh xong, em định khoản như vậy có được không
Nợ 156 = 3.000.000
nợ 133 = 300.000
cớ 111 = 3.300.000
Mong mọi người chỉ giúp.:wall:
Tháng 1/2012 , hóa đơn mua vào 3.300.000 nhưng em kê khai 3.000.000.em kê khai sai số tiền==> thiếu 300.000 tiền thuế
tháng 5/2012 em đã làm kê khai bổ xung 01/KKBS,
Vậy, nghiệp vụ ở tháng 01/2012, khi em đã làm điều chỉnh xong, em định khoản như vậy có được không
Nợ 156 = 3.000.000
nợ 133 = 300.000
cớ 111 = 3.300.000
Mong mọi người chỉ giúp.:wall:

