Z
Em có thắc mắc nhỏ mong các bác có nhiều kinh nghiệm chỉ bảo cho em với ạ!
tài sản cố định có các chi phí sửa chữa lớn cho vào các tài khoản 242, 142 và các kỳ phân bổ dần vào chi phí sản xuất vậy khi thanh lý tài sản (xe cộ) thì giá trị còn lại của các TK 242, 142 gắn liền với TSCĐ đó thì cho vào TK nào ạ? TK chi phí sản xuất kinh doanh hay chi phí khác?
VD: Xe tải A tháng 1/13 có chi phí sửa chữa lớn là 10.000.000đ phân bổ 36 tháng mỗi tháng là 277.778đ, đến tháng 10/13 bán thanh lý, chi phí sửa chữa đã phân bổ đc 10 tháng là 2.777.778đ, còn lại 7.222.222đ thì cho vào TK nào ạ?
khi phát sinh sửa chữa: NTK 242: 10.000.000
NTK 133: 1.000.000
CTK: 331, 111, 112: 11.000.000
hàng kỳ phân bổ : N627: 10.000.000/36= 277.778
C242: 277.778
khi thanh lý thì ngoài các bút toán thanh lý : ghi giảm TSCĐ, DT từ thanh lý, CP liên quan đến thanh lý (định giá lại TS, đăng ký...) thì GT còn lại của 242 cho vào đâu ạ? 627 hay 811
tài sản cố định có các chi phí sửa chữa lớn cho vào các tài khoản 242, 142 và các kỳ phân bổ dần vào chi phí sản xuất vậy khi thanh lý tài sản (xe cộ) thì giá trị còn lại của các TK 242, 142 gắn liền với TSCĐ đó thì cho vào TK nào ạ? TK chi phí sản xuất kinh doanh hay chi phí khác?
VD: Xe tải A tháng 1/13 có chi phí sửa chữa lớn là 10.000.000đ phân bổ 36 tháng mỗi tháng là 277.778đ, đến tháng 10/13 bán thanh lý, chi phí sửa chữa đã phân bổ đc 10 tháng là 2.777.778đ, còn lại 7.222.222đ thì cho vào TK nào ạ?
khi phát sinh sửa chữa: NTK 242: 10.000.000
NTK 133: 1.000.000
CTK: 331, 111, 112: 11.000.000
hàng kỳ phân bổ : N627: 10.000.000/36= 277.778
C242: 277.778
khi thanh lý thì ngoài các bút toán thanh lý : ghi giảm TSCĐ, DT từ thanh lý, CP liên quan đến thanh lý (định giá lại TS, đăng ký...) thì GT còn lại của 242 cho vào đâu ạ? 627 hay 811
Sửa lần cuối:

