D
Hôm trước em viết bài mà hình như chưa gửi được thì phải, hôm nay check mà không tìm thấy! .
Nhà mình ơi, tư vấn và góp ý giúp em nhé! Bên em có 1 số hàng hỏng (linh kiện, thiết bị sen vòi, chậu rửa) xuất từ kho công ty (kho 01) qua kho hàng hỏng (kho 04). Sau đó có qđ xử lý số hàng hỏng đó: 1 số hàng trong đó trả lại nhà cung cấp, 1 số tái sd được thì đang chào bán thanh lý cho đại lý, 1 số còn lại thì huỷ tính vào chi phí! Vậy quá trình này được hạch toán như thế nào? Mong mọi người hỗ trợ em, vì em thấy cách hạch toán của mình khác so với bạn kế toán kho bên em! (Em làm tổng hợp).
Bên em AD QĐ số 48, số hàng hỏng đó có cả 1521 và 1561, kho KKĐK.
Cảm ơn nhà mình trứơc!
Nhà mình ơi, tư vấn và góp ý giúp em nhé! Bên em có 1 số hàng hỏng (linh kiện, thiết bị sen vòi, chậu rửa) xuất từ kho công ty (kho 01) qua kho hàng hỏng (kho 04). Sau đó có qđ xử lý số hàng hỏng đó: 1 số hàng trong đó trả lại nhà cung cấp, 1 số tái sd được thì đang chào bán thanh lý cho đại lý, 1 số còn lại thì huỷ tính vào chi phí! Vậy quá trình này được hạch toán như thế nào? Mong mọi người hỗ trợ em, vì em thấy cách hạch toán của mình khác so với bạn kế toán kho bên em! (Em làm tổng hợp).
Bên em AD QĐ số 48, số hàng hỏng đó có cả 1521 và 1561, kho KKĐK.
Cảm ơn nhà mình trứơc!