Hoa hồng không có hóa đơn xử lý như thế nào?

  • Thread starter phongvan
  • Ngày gửi
P

phongvan

Mơ về một ngày mai
Phòng kinh doanh chỗ mình có cơ chế hoa hồng cho người giới thiệu sản phẩm của công ty như sau:
Trả cho người môi giới từ 10-30% hoa hồng theo giá bán của sản phẩm. Nhưng người môi giới này lại là cá nhân và cũng không ký hợp đồng môi giới nên chẳng có hóa đơn chứng từ gì cả.
Vì vậy khi thu tiền nhập quỹ tiền mặt sẽ hụt so với trên hóa đơn từ 10-30%. Vậy mình sẽ phải xử lý khoản chênh lệch này kiều gì nhỉ? Mong mọi người giúp mình
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
G

gaconlonton

Trung cấp
7/10/05
103
0
0
25
Phi đội gà bay
phongvan nói:
Trả cho người môi giới từ 10-30% hoa hồng theo giá bán của sản phẩm. Nhưng người môi giới này lại là cá nhân và cũng không ký hợp đồng môi giới nên chẳng có hóa đơn chứng từ gì cả.
Muốn được tính là chi phí hợp lý thì phải làm đúng chứ. Chí ít cũng phải có hợp đồng môi giới, phiếu chi tiền, nếu TN đến mức phải chịu thuế TNCN thì phải trừ thuế TNCN.
Cái gì cũng không thì thôi bỏ, không tính vào Cp hợp lý đi.
 
P

phongvan

Mơ về một ngày mai
Nếu như kô cần tính vào chi phí hợp lý mà chỉ muốn xử lý số tiền chênh lệch thì xử lý kiểu gì?
 
G

gaconlonton

Trung cấp
7/10/05
103
0
0
25
Phi đội gà bay
phongvan nói:
Nếu như kô cần tính vào chi phí hợp lý mà chỉ muốn xử lý số tiền chênh lệch thì xử lý kiểu gì?
Chẳng hiểu bạn muốn xử lý cái gì? Hay là xử lý khoản chênh lệch giữa hóa đơn và số tiền thu về?
Chắc là không có cách nào đâu trừ khi bỏ tiền túi ra bù?
 
B

BANTAMTINH01

Guest
30/9/05
18
0
0
Saigon
Hoa hồng môi giới

phongvan nói:
Phòng kinh doanh chỗ mình có cơ chế hoa hồng cho người giới thiệu sản phẩm của công ty như sau:
Trả cho người môi giới từ 10-30% hoa hồng theo giá bán của sản phẩm. Nhưng người môi giới này lại là cá nhân và cũng không ký hợp đồng môi giới nên chẳng có hóa đơn chứng từ gì cả.
Vì vậy khi thu tiền nhập quỹ tiền mặt sẽ hụt so với trên hóa đơn từ 10-30%. Vậy mình sẽ phải xử lý khoản chênh lệch này kiều gì nhỉ? Mong mọi người giúp mình

Xin trả lời vấn đề của công ty bạn như sau :

Công ty của bạn phải hoàn thiện về mặt chứng từ thì các khoản chi hoa hồng mới được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN. Đối với chứng từ hoa hồng môi giới cung không quá phức tạp (không nói là dễ thực hiện) bạn xem Thông tư 01 ngày 3/1/1998. Còn đối với hoa hồng cho hoạt động xuât khẩu thì áp dụng Thông tư 01 ngày 5/1/2000. Riêng về mức chi hoa hồng nếu không phải là DNNN thì không bị khống chế về mức chi, mức 3% chỉ áp dụng cho DNNN, tuy nhiên để được coi là chi phí hợp lý để tính thuế TNDN thì tất cả các khoản chi hoa hồng, khuyến mãi, hội họp, ... chỉ được tối đa 10% mà thôi (công ty của bạn hoạt động trong lĩnh vực gì mà chi hoa hồng môi giới tới 30% theo tôi là quá cao và không hợp lý)
 
B

BANTAMTINH01

Guest
30/9/05
18
0
0
Saigon
phongvan nói:
Nếu như kô cần tính vào chi phí hợp lý mà chỉ muốn xử lý số tiền chênh lệch thì xử lý kiểu gì?

Thì lấy lợi nhuận sau thuế mà bù đắp, hạch toán thẳng vào tk 421
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Xem nhiều