N
Các bác giúp em với, em mới vào nghề nên chưa biết xử lý trường hợp này ntn:
Em có 01 hóa đơn GTGT đầu vào của tháng 12/2011, nhưng bị lẫn nay mới tìm ra, khi tìm được mới tá hoả ra là hoá đơn này chưa được nhập kho (bên công ty em nhập NVL về để sản xuất) và cũng chưa được kê khai, kiểm tra lại thì số tiền này mình đã chuyển khoản ngay khi có hoá đơn. Bây giờ em phải hạch toán như thế nào cho đúng ah.
Em có 01 hóa đơn GTGT đầu vào của tháng 12/2011, nhưng bị lẫn nay mới tìm ra, khi tìm được mới tá hoả ra là hoá đơn này chưa được nhập kho (bên công ty em nhập NVL về để sản xuất) và cũng chưa được kê khai, kiểm tra lại thì số tiền này mình đã chuyển khoản ngay khi có hoá đơn. Bây giờ em phải hạch toán như thế nào cho đúng ah.

