T
các bạn ơi, từ chứng từ gốc mình nhập vào chung một chỗ rồi lọc ra vào sổ cái để lên bảng cân đối phát sinh. nhưng bây giờ mình muốn hoàn thiện sổ sách từ chứng từ gốc đến bảng cân đối phát sinh mà không biết phải làm như thế nào và đối chiếu số liệu như thế nào nửa.(Công ty mình làm theo hình thức Chứng từ ghi sổ đó). Các bạn có kinh nghiệm rồi giúp mình với nhé! mình cảm ơn các bạn nhiều

