Hạch toán hàng hóa chuyển thành tài sản cố định

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi HP1108, 13 Tháng bảy 2006.

4,770 lượt xem

  1. HP1108

    HP1108 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TPHCM
    Chào các anh chị và các bạn.
    Mình có một thắc mắc mà không biết hỏi ai .
    Công ty mình mua hàng về để bán, nhưng do có nhu cầu sử dụng nên mình xuất hàng hóa đó dùng làm TSCĐ. Trên hóa đơn mình vẫn xuất như bán hàng hóa bình thường và mình có ghi thêm dòng là hàng hóa xuất dùng nội bộ không thu tiền. Nhưng mà mình không biết hạch toán như thế nào cho đúng về phần thuế GTGT đầu ra xin các anh chị và các bạn giúp mình với
     
    #1
  2. MINA

    MINA TV Ban Quản Trị / Admin

    Bài viết:
    3,472
    Đã được thích:
    95
    Nơi ở:
    Ninh Thuận
    Bạn tìm đọc lại các đề tài liên quan đến vấn đề TSCĐ đã được đề cập đến nhiều. Hàng do công ty xuất ra cho công ty thì phần thuế GTGT được gạch bỏ nên không có việc hạch toán thuế GTGT ở đây.
    Thân
     
    #2
  3. sky-blue

    sky-blue Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Tối đâu là nhà, bạ đâu là giường
    Trời! xuất hóa đơn chi cho nó khổ! Chỉ cần xuất N211 (hoặc xuất qua 2411 trước rồi chuyển qua 211)/C156 là ngon rùi!
     
    #3
  4. HP1108

    HP1108 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TPHCM
    Minh đã xuất hóa đơn rồi, phần thuế GTGT mình cũng đã báo cáo thuế, bây giờ làm sao đây
     
    #4
  5. Nguyen Tu Anh

    Nguyen Tu Anh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    5,609
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà Nội - TP. HCM
    Không sao, xuất hóa đơn ra rồi thì thôi vì hóa đơn còn là chứng từ dùng để hạch toán kế toán.

    Tháng này, bạn sẽ làm điều chỉnh giảm doanh thu và thuế của hàng hóa, dịch vụ bán ra trên Tờ khai thuế và lập Bảng giải trình cho sự điều chỉnh này.
     
    #5
  6. sky-blue

    sky-blue Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Tối đâu là nhà, bạ đâu là giường
    Bạn đọc bài của Mina!
    Trường hợp này thì phải điều chỉnh trên chỉ tiêu 36,37 tờ khai thuế GTGT cho kỳ sau thôi, mình giải trình chính xác, rõ ràng và hợp lý thì đều chấp nhận cả thôi! ai mà không có sai sót-chỉ khác nhau là cố ý hay vô tình thôi!
     
    #6
  7. VAN TBHN0708

    VAN TBHN0708 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha noi
    Hach toan hang hoa chuyen thanh TSCĐ

    Em chao cac anh chi!
    Cong ty em co 1 hang hoa duoc xuat lam tai san, nhung da trot viet hoa don xuat ra khong thue, da vao phan Doanh thu trong to khai thue GTGT tu thang 5, bay gio da la thang 7. Vay minh se dieu chinh nhu the nao trong to khai thue GTGT va to khai thue TNDN? Va lam giai trinh nhu the nao? Em la ke toan moi ra truong. Rat mong su chi bao cua cac anh chi!
     
    #7

Chia sẻ trang này