K
Năm 2010 bên em có 1 hoá đơn nước giải khát trị giá 6.000.000đ, kế toán cũ bên em đã phân bổ số tiền trên cho 12 tháng, mỗi tháng 500.000đ. Nhưng thực tế bạn đấy chỉ phân bổ đến tháng thứ 11, còn 1 tháng nữa bạn đấy quên không phân bổ, đến năm 2012 em vào làm mới phát hiện ra bị lệch 500.000đ . Vậy xin hỏi các bác cách xử lý số tiền trên như thế nào cho hợp lý ạ?

